您好,享受期限是2024年年底
老師,我們公司是2021年8月份,成立的,8月份備案一般納稅人,屬于生活服務,享受加計抵減扣除10%,我今天申請加計遞減扣除,提交的,已通過,就只是12月份的進項稅額,享受加計抵減扣除嗎,8月,9月,10月11月,都有進項票的,這個是表四加計抵減的報表,里面只有12月份進項稅額的10%,對嗎
請問老師,我這有個進項稅加計抵減政策,2022年有享受的,我八月有2500的進項稅,我9月份已經(jīng)申報完8月份的增值稅了,現(xiàn)在還可以申請2023年度的這個政策嗎?,要是申請下來,還需要重新申報嗎?
老師,請問享受增值稅進項稅額加計抵扣5%,是11月申請,但是可以從今年1月開始享受,賬做了,款也交了,說可以改報表,要怎么弄?
老師,早上好! 我們24年1月稅務核定完成的我們先進制造業(yè),享受增值稅加計抵減政策,我2月份報1月份所屬期增值稅時,補2023年可以享受的抵減金額8萬元,但是大廳給我填報的是7萬元,這個7萬元剛好是我2023年12月份增值稅稅款金額,是不是我現(xiàn)在補報享受政策的抵減金額不能大于12月應納稅款金額呢
2023年享受到增值稅進項稅額加計抵減5%,到2023年12月期末,增值稅申報表里表四內(nèi)余額2萬多,2024年2月份的增值稅申報表表四的余額沒有,咨詢了當?shù)囟悇站郑?他們說如果去年沒有消化報,今年就請0了,請問老師,這2萬多的余額之前是計提到營業(yè)外收入的,現(xiàn)在沖回,因為是跨年了,會計分錄怎么處理?
老師 做賬的時候有一筆發(fā)票需要進項稅額轉(zhuǎn)出,當時我做的分錄是借:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出 10 貸:應交稅費-進項10 借:管理費用 10貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出10,現(xiàn)在申報增值稅的時候,我在附表2進項稅額把這10填了進去,然后現(xiàn)在我的應交稅費就多了10,但是我進項稅轉(zhuǎn)出分錄又是平的,老師 這10我要怎么做分錄呢
老師,銀行對賬單,借方進賬了,是代表公司公戶收到了一筆錢吧
委外研發(fā)費怎么區(qū)分資本化跟費用化
老師,我公司是帶貨達人,給各商家?guī)ж浫〉脗蚪鹗杖耄劢z先購買直播間任意商品,不定時發(fā)放福袋,抽中福袋的粉絲由我公司全額返回其商品貨款,待粉絲收到商品,我們將其商品價格全額退還給粉絲,并要求粉絲向商家開具我公司發(fā)票抬頭的發(fā)票給我公司,這種需要視同銷售嗎,分錄怎么做賬
老師,新辦企業(yè),辦理了存款賬戶報告,三方協(xié)議簽訂,會計制度備案,票種核訂,還要辦理什么業(yè)務嗎?
個稅申報工資少申報沒有賬上工資多。那么申報殘疾人保險金的工資數(shù)是按哪個
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空調(diào)維修保養(yǎng)一般納稅人的稅率應該是哪個科目呢
跟人力公司簽訂的外包協(xié)議,他們外包人員到我單位上班,差旅費如何報銷合規(guī)?需要怎樣納稅?