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老師:前出納的庫存現(xiàn)金賬面有數(shù)字,實(shí)際為0,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?

2025-08-14 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-14 15:41

可按盤虧進(jìn)行處理

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快賬用戶4136 追問 2025-08-14 15:43

幾萬的金額,盤虧能在稅前扣除嗎?需要哪些附件作說明嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-14 15:45

通常不能稅前扣除的

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快賬用戶4136 追問 2025-08-14 15:46

老師,哪還有什么能稅前扣除的方法能處理嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-14 15:47

或者用發(fā)票來沖減賬上現(xiàn)金

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可按盤虧進(jìn)行處理
2025-08-14
沒有計(jì)提印花稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、水利專項(xiàng)基金,直接申報(bào)繳納,具體的會(huì)計(jì)分錄可以這樣做: 1.印花稅:借:稅金及附加---印花稅貸:銀行存款 2.工會(huì)經(jīng)費(fèi):借:管理費(fèi)用---工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬---工會(huì)經(jīng)費(fèi) 3.水利專項(xiàng)基金:借:稅金及附加---水利專項(xiàng)基金貸:應(yīng)交稅費(fèi)---水利專項(xiàng)基金 繳納時(shí)1: 1.印花稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)---印花稅貸:銀行存款 2.工會(huì)經(jīng)費(fèi):借:應(yīng)付職工薪酬---工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸:銀行存款 3.水利專項(xiàng)基金:借:應(yīng)交稅費(fèi)---水利專項(xiàng)基金貸:銀行存款
2023-10-26
你好 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品
2023-03-15
就是你的現(xiàn)金科目的數(shù)字,跟出納的現(xiàn)金日記賬,和出納實(shí)際的現(xiàn)金對(duì)比,看一看數(shù)字有沒有錯(cuò)
2020-01-13
如果實(shí)際賬面金額比庫存數(shù)多,需要進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。具體的處理方式如下: 1.首先,將庫存數(shù)與賬面金額進(jìn)行核對(duì),確定差額。 2.如果賬面金額比庫存數(shù)多,需要將多出的金額從賬面上減去,同時(shí)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。 3.進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是在借方進(jìn)行的,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅是企業(yè)已經(jīng)支付的稅金,現(xiàn)在需要進(jìn)行調(diào)整,將其轉(zhuǎn)出到其他賬戶。 4.具體的賬務(wù)處理方式為:借記“庫存商品”賬戶(差額),貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)”賬戶。
2023-10-30
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