多申報(bào)的稅計(jì)入稅金及附加科目
#提問(wèn)#老師由于差額納稅開(kāi)票,不含稅收入需要推出來(lái),導(dǎo)致個(gè)別月份為了增值稅和開(kāi)票系統(tǒng)里一致,導(dǎo)致報(bào)增值稅的國(guó)稅系統(tǒng)里收入比賬上收入多了0.02元分別是3月份和8月份導(dǎo)致的,現(xiàn)在國(guó)稅系統(tǒng)收入改不了了,讓調(diào)報(bào)表的,那我3月份和8月份的需要怎么做分錄?貸方寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方用什么科目?急老師
老師我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)跟電子稅務(wù)不一致,怎么調(diào)整,我們有預(yù)繳增值稅,但在申報(bào)期是有足額進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的,那我這個(gè)異地預(yù)繳增值稅怎么做
老師,現(xiàn)在財(cái)務(wù)記賬系統(tǒng)上留抵金額與實(shí)際發(fā)票留抵金額差幾分,原因是前期申報(bào)增值稅的時(shí)候銷(xiāo)項(xiàng)稅額少寫(xiě)幾分導(dǎo)致已交增值稅多,銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)已交稅金不平差幾分,這個(gè)怎么調(diào)整
老師好,我已經(jīng)把增值稅申報(bào)繳納了。但把一筆業(yè)務(wù)做賬了,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有在系統(tǒng)上勾選,這導(dǎo)致賬上個(gè)系統(tǒng)的增值稅和附加稅對(duì)不上,這應(yīng)該怎么辦?
老師,請(qǐng)問(wèn)12月份公司的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)轉(zhuǎn)到未增值稅里面了,1月份公司申報(bào)的時(shí)候未把進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)成功,導(dǎo)致1月份多交進(jìn)項(xiàng)稅700元,現(xiàn)在做了更正申報(bào)把進(jìn)項(xiàng)稅700元申報(bào)進(jìn)去了,導(dǎo)致現(xiàn)在多交稅款在系統(tǒng)里面進(jìn)行了多交700元部分抵欠稅了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做呢?
老師個(gè)體工商戶(hù)可以在手機(jī) App 上開(kāi)發(fā)票嗎
你好,請(qǐng)問(wèn),前幾個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在如何調(diào)整最好?是直接紅沖,再做一筆正確的呢?請(qǐng)老師給一個(gè)好的方案,謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),這樣可以嗎。因?yàn)槲覀兪菕炜炕乜羁偸腔氐揭曳骄徒o我們花掉了,我們可以通過(guò)這種方法付款嗎甲方和我們掛靠的乙方能同意嗎
請(qǐng)問(wèn)資料三的甲公司會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了,在22年發(fā)現(xiàn)之后我做差錯(cuò)更正對(duì)了嗎?
老師,我們的增值稅附加稅沒(méi)有按時(shí)繳納,后來(lái)產(chǎn)生的滯納金是429.51元,還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生的滯納金是14.04元,這些怎么做分錄呢?
老師好,請(qǐng)教2個(gè)問(wèn)題:1、我們是6月份剛做外貿(mào)企業(yè),調(diào)整匯率用月末匯率,那請(qǐng)問(wèn)我們6月份的記賬匯率應(yīng)該用哪個(gè)?2、如果如果跨年了,到2026年記賬匯率是用哪天的匯率?謝謝
老師,增值稅及附加計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
我們找銀行貸款,收到銀行貸款的利息補(bǔ)貼,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是沖財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出?
請(qǐng)問(wèn)EXW報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi)欄要填嗎?
小菲老師,那為什么支付率越高,股價(jià)就越高,
就是下個(gè)月銀行回單直接是把這個(gè)0.02做到稅金及附加對(duì)吧
是的就是那樣處理的
我們稅務(wù)申報(bào)的收入等到明年1月就清0,累計(jì)收入那邊就開(kāi)始從頭計(jì)數(shù)對(duì)吧
是的,就是那樣子的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。