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老師,我們24年有出口退稅,但是有部分收入放到25年確認。 現(xiàn)在稅務局老師讓把收入重新申報在24年。想請教下具體咋更改

2025-08-13 18:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-13 18:24

你是準備反結賬修改的嗎? 借應收 貸主營業(yè)務收入 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 25年不要做收入

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快賬用戶5895 追問 2025-08-13 19:20

稅務局報表要重新改,如何在稅務局改報表

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齊紅老師 解答 2025-08-13 19:25

進入電子稅務局,點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【申報更正】-【申報更正與作廢】。 ? 輸入申報日期或稅款所屬期,點擊【查詢】獲取已申報的報表列表

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齊紅老師 解答 2025-08-13 19:26

點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【財務報表報送及更正】。??

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你是準備反結賬修改的嗎? 借應收 貸主營業(yè)務收入 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 25年不要做收入
2025-08-13
生產(chǎn)企業(yè)還是商業(yè)的?
2025-05-03
關于出口業(yè)務收入申報時間差異的情況說明 尊敬的稅務機關: 您好! 我司在梳理稅務申報情況時,發(fā)現(xiàn) 2024 年的一筆出口業(yè)務收入存在申報時間滯后問題,給貴單位工作帶來不便,深表歉意。現(xiàn)就此情況作出詳細說明: 一、業(yè)務基本情況 該筆業(yè)務于[2024 年具體業(yè)務發(fā)生日期]與[客戶名稱]簽訂出口合同,合同約定貨物交付時間為[交付日期] ,實際貨物于[實際交付日期]完成交付并取得相關出口憑證,業(yè)務真實有效,涉及出口收入金額為人民幣 30 萬元(大寫:叁拾萬元整 )。 二、收入申報延遲原因 在財務工作流程中,由于我司財務人員工作交接失誤,負責該筆業(yè)務的會計人員在進行 2024 年 12 月賬務處理時,未能及時將此筆出口業(yè)務收入入賬。后續(xù)接手人員在 2025 年 1 月稅務申報前進行賬務復核時,才發(fā)現(xiàn)該筆遺漏收入,遂于 2025 年 1 月進行了申報。此過程并非主觀故意延遲申報。 三、整改措施 針對此次問題,我司已開展內部財務工作流程梳理和人員培訓: 1.?完善財務工作交接制度,制定詳細的交接清單和流程指引,要求交接雙方簽字確認,確保財務信息準確完整傳遞。 2.?加強對財務人員的業(yè)務培訓,定期組織稅務法規(guī)和財務處理規(guī)范學習,提升財務人員專業(yè)素養(yǎng)和責任意識。 3.?建立財務復核監(jiān)督機制,設置專人對每月賬務處理和稅務申報進行二次復核,避免類似情況再次發(fā)生。 我司承諾今后將嚴格按照稅收法律法規(guī)和相關財務制度進行賬務處理和稅務申報,杜絕此類情況再次出現(xiàn)。感謝貴單位的監(jiān)督與指導! [公司名稱] [具體日期]
2025-04-27
你好,當時這個開發(fā)票了嗎?如果開了你在這個月開負數(shù)發(fā)票,然后下一個月填寫負數(shù)銷售額 做以前年度損益調整需要匯算清繳這筆收入納稅調減
2025-06-05
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-07-26
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