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老師好,請(qǐng)問上月我單位支出寬帶費(fèi)1900元,已收發(fā)票,我做了借:管理費(fèi)用1900,貸:銀行存款1900,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)移動(dòng)誤把寬帶的發(fā)票作廢了,然后我們和移動(dòng)溝通后,移動(dòng)又補(bǔ)開了1900元發(fā)票,請(qǐng)問怎么賬務(wù)處理?

2025-08-13 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-13 16:37

補(bǔ)開的發(fā)票直接附在原來做的憑證后邊就行

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快賬用戶2651 追問 2025-08-13 16:43

哦,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-08-13 16:47

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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補(bǔ)開的發(fā)票直接附在原來做的憑證后邊就行
2025-08-13
重新取得發(fā)票附在那個(gè)憑證后邊就行
2025-08-13
6 月憑證需沖回:借:制造費(fèi)用(紅字),貸:銀行存款(紅字)。 若 6 月已抵扣該專票進(jìn)項(xiàng)稅,需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(借:制造費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)),并在 6 月增值稅申報(bào)時(shí)體現(xiàn)。 7 月收到普票后,按價(jià)稅合計(jì)重新入賬:借:制造費(fèi)用,貸:銀行存款。
2025-07-09
借管理費(fèi)用,110貸銀行存款 借其他應(yīng)付款110,管理費(fèi)用-100,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10
2020-09-24
您好,是這樣的 你可以做一筆? 借 銀行存款? 貸 預(yù)收
2023-02-09
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