您好,返結賬回去更正下就可以了,把報表也更正下,對利潤并不影響

請問一下我們是供銷合作社,政府給了我們一筆十萬塊錢的補助做電商,但是要達到這么多銷量錢才能歸我們,沒達到錢就要收回去,這個我應該怎么做賬?是計入專項應付款嗎?其中因為開展電商發(fā)生的費用是計入管理費用還是沖減專項應付款嗎?
老師,我想問一下,那個年報2020年的年報啊,有有一個費用是我做在管理費用里面的研發(fā)費用了,然后現(xiàn)在稅局說這個研發(fā)費用要做在那里的話,他說要出證明文件,而且下來核查,然后叫我要不就調(diào)到其他那里去,我是怎樣去調(diào)?。抗臼菍儆诹闶坌袠I(yè)來的,然后就是沒有嗯,他說應該是沒有研發(fā)費用,但是我們自己公司里面有一個小的工作室,然后就在那里制作了一些東西,那時候是在把制作產(chǎn)品的材料都入到管理費用里面的研發(fā)費用
老師,我報表這個月管理費用是負數(shù),負了105萬,原因是一到三月的工資我都做在管理費用,這個月紅沖,把計入管理費用的工資拆開,放入研發(fā)費用,銷售費用,和管理費用三檔,下個月的工資就是銷售,研發(fā)及管理三檔了,請問這個月利潤表管理費用為負數(shù)可以不,不行的話,怎么辦
老師,我們公司是購買方,上個月收到員工差旅酒店發(fā)票,因為稅率錯,那家酒店這個月進行了紅沖,開了新的藍字票,我當時做賬是借管理費用,借應交增值稅進項,貸銀行存款,這個月紅沖是不是,借管理費用負數(shù),借應交增值稅—進項轉(zhuǎn)出負數(shù),貸銀行存款,然后在做藍字借管理費用,借進項,貸銀行存款,然后一月報增值稅是要填進項轉(zhuǎn)出的表那一欄對吧,那我電子稅務局勾選,是不是不用做什么
老師,匯算清繳業(yè)務招待費自動取數(shù)管理費用,銷售科目也有,填寫加上去,有個黃色感嘆號,說數(shù)據(jù)不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費用科目的業(yè)務招待費 利潤表只有管理費用業(yè)務招待費明細數(shù)據(jù)呢老師 銷售費用沒有業(yè)務招待費 其實這個1萬多的費用是我們另外一個公司員工的差旅費車票,都是我們的業(yè)務,只是這個員工是在另外一個公司買社保,,所以他的車票我入賬到業(yè)務招待費了,按理來說,干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費里面嗎,我改到差旅費里面去行不?這樣就不用改報表了呢 查起來會不會有風險呢? 老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號,硬填這個數(shù)會不會有風險 這種情況應該不是只有我一個吧,其他公司應該也有 的,怎么處理呢老師
老師您好 出口的業(yè)務必須開發(fā)票嗎
老師公司買手機可以抵扣么
1.小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在的優(yōu)惠政策。 2.小規(guī)模納稅人增值稅的優(yōu)惠政策,以及實際負稅率
銀行凈息差的百分比和存款百分比在計算收益率上有區(qū)別嗎?
請問:公司付銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)費,一個月好幾筆,這些轉(zhuǎn)款手續(xù)費是分開做,還是月底做一個憑證?
老師,做分錄的時候, 借 其他業(yè)務收入/保險返利---100(貸方負數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務收入/保險返利--80(借方負數(shù))對嗎
公司找了幾個兼職,是通過一個個人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請問這個錢怎么入賬呢?每天固定4個兼職320元,一個月8000多,每天來的人不固定,也沒法報個稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請問:付評估專家住宿費,去哪個科目,公司接個評估項目,請專家來評估。
老師你好,我在管家婆財貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價格未付款,月底收到供應商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
老師不能做反方向分錄嗎?
你做反方向,如果當期沒有銷售費用,他就會是負數(shù)了
管理費用在貸方,如果當期管理費用少,就會是負數(shù)
老師如果夠是不是就沒事?之前的報表本期也不用動吧?
這個只是調(diào)賬,前面的報表不用去動