申報增值稅可以不填,申報利潤表要填的
老師. 我們企業(yè)季度申報所得稅報表,我們只有營業(yè)收入和管理費用還有財務(wù)費用,利潤總額,沒有營業(yè)成本,還有一個營業(yè)外收入,在填報表的時候,營業(yè)外收入放在哪里,管理費用和財務(wù)費用是填在營業(yè)成本里嗎?
#提問#老師,我這個月有家新公司還沒有銷售收入,但是有機(jī)票火車票的費用報銷,這些費用票的進(jìn)項稅我本月不抵扣,那么在納稅申報時附表二還用把進(jìn)項稅額填上嗎?
我們單位到現(xiàn)在為止還沒開過票,也沒有成本,但是有費用,那我在報企業(yè)所得稅季度報表的時候利潤總額這里用不用填?
老師,我們有銷售發(fā)票,但是沒有進(jìn)項發(fā)票,我這邊可以拿進(jìn)項白條入賬,報稅時候把沒發(fā)票的成本費用都調(diào)整,可以這樣操作嗎?
老師,我想咨詢一下,我們公司不是商務(wù)費,還有運費這些沒有發(fā)票,只有個報銷單,可以入賬做成本不,到時候匯算的時候調(diào)出來,
如果之前報的個稅都提前了一個月,怎么調(diào)過來呀?(本月應(yīng)該報上上月工資,我看都是按上月工資申報的)
廠房出租了,怎么繳納房產(chǎn)稅?是按租賃還是按房產(chǎn)原值繳納?
老師您好,7個稅已經(jīng)申報過了交過稅了,發(fā)現(xiàn)有補發(fā)的去年年終獎,這個忘記申報了,這個年終獎申報是單獨申報還是和工資一起報,我之前工資已經(jīng)報過了,能改嗎
老師您好。開具出口發(fā)票時稅率可以是“0”和“免稅”。我們是生產(chǎn)型企業(yè)。最好選擇哪個稅率?
老師,以公司的名義買的高鐵票和飛機(jī)票,可以抵扣進(jìn)項稅額嗎?
老師外貿(mào)企業(yè)采購的供應(yīng)商必須是生產(chǎn)企業(yè)嗎?可不可以也是沒有生產(chǎn)能力的銷售部啥的呢?開來的也是增值是專用發(fā)票這樣可以退稅嗎?
有進(jìn)項存軟件,憑證可以一鍵生成,庫存不需要輔助核算是吧
如果一個商品,退稅率是0,那他出口是是視同內(nèi)銷?還是0稅率?
個稅申報可以報500嗎,不足最低工資
老師,過路費產(chǎn)生的進(jìn)項稅額可以抵扣嗎