以前的不管了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)我以前的一些辦公費(fèi),福利費(fèi)這些沒(méi)發(fā)票的我都是沒(méi)做到管理費(fèi)用里面,放到其他應(yīng)付款里面的,我現(xiàn)在想把他調(diào)整到成本里面去要怎么調(diào)呢?
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月的制造費(fèi)用是不是都要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中,公司還沒(méi)有投產(chǎn),但是有生產(chǎn)設(shè)備折舊,記在制造費(fèi)用了,然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了,生產(chǎn)成本往哪里結(jié)轉(zhuǎn)呢,還沒(méi)有產(chǎn)品入庫(kù)呢,不能結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品吧,怎么處理呢
以前2018年度的折舊額有計(jì)提到制造費(fèi)用里去,但沒(méi)有累計(jì)到下一年2019年度里,在2022年度才發(fā)現(xiàn),那么借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 但我的情況,2018年的折舊額已計(jì)提到制造費(fèi)用里并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 主要是原先會(huì)計(jì)在重新建2019年賬套時(shí),固定資產(chǎn)又重新按原值計(jì)提了。 所以這種情況又要怎么調(diào)?
老師,您好,固定資產(chǎn)入的是制造費(fèi)用,制造費(fèi)用最后是轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本然后結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)嗎?2022年一整年到現(xiàn)在都沒(méi)有生產(chǎn),那每個(gè)月還能計(jì)提折舊嗎
老師我做生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn),制造費(fèi)用我們統(tǒng)計(jì)不了工時(shí),工資是固定工資。制造費(fèi)用里面有輔料不多我是一次性出的,沒(méi)有做領(lǐng)料。請(qǐng)問(wèn)這種情況我制造費(fèi)用怎么攤銷(xiāo)呢?產(chǎn)品主要材料都可以準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)出來(lái)??梢杂迷牧铣杀緮備N(xiāo)制造費(fèi)用嗎
您好!我們是燃?xì)夤?,?qǐng)問(wèn) 收的報(bào)警器打孔費(fèi),該怎么開(kāi)票呢?
單位代付個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄
老師我問(wèn)一下,公司購(gòu)買(mǎi)材料,是業(yè)務(wù)員自己出錢(qián)買(mǎi)的,對(duì)方公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)票給我們公司了,業(yè)務(wù)員也在公司報(bào)銷(xiāo)了,但是現(xiàn)在對(duì)方公司說(shuō)不能收現(xiàn)金,要我們公司對(duì)公在打過(guò)去材料款,現(xiàn)金退回給業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)員說(shuō)這筆錢(qián)要以業(yè)務(wù)員的名字退款給公司,這樣怎么做賬?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。我現(xiàn)在手里有一個(gè)非盈利組織,的代賬業(yè)務(wù),是一個(gè)公益服務(wù)中心。那么像這種非盈利組織,我選的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,能否是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
老師你好,我們公司注冊(cè)獎(jiǎng)金300萬(wàn),最近才知道2020年驗(yàn)資報(bào)告中體現(xiàn)已實(shí)繳52.0129萬(wàn),我是2022年到該單位上班,在這之前沒(méi)有真實(shí)的賬,所以公示系統(tǒng)的年報(bào)和我的賬都沒(méi)有體現(xiàn)實(shí)繳,現(xiàn)在要辦減資。我應(yīng)該先做哪一步
請(qǐng)問(wèn)老師,公司向老板借錢(qián),可不可以給老板打一個(gè)借條,直接現(xiàn)金借款?
老師以前折舊都沒(méi)有分?jǐn)偟匠杀纠锩妫际怯?jì)入制造費(fèi)用后轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,這種要怎么調(diào)整呢?
老師科目余額表有進(jìn)項(xiàng)稅額有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,有轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方,怎么沒(méi)有未交增值稅呢
老師,餐飲業(yè),防燙膏,防燙手套,藿香正氣液這些應(yīng)該怎么做賬呢
送客戶的煙酒和自己聚餐用的計(jì)什么科目