您好,是的,不能用后面的抵扣前面的
這道題的D是對的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動保護用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費種認定下來,需要報個稅:經(jīng)營所得和工資薪金所得,想問下如何申報這兩個個稅
供應商給開的進項票,是不是無論多長時間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務局查出來
請問:這道題bc不對嗎
怎么看企業(yè)屬于什么行業(yè)???
老師,麻煩幫我看下為什么不是600*25%呢,實際發(fā)生600,所以前面遞延所得稅資產(chǎn)可以沖會600呀
老師,我想問一下,提前通過公戶付給農產(chǎn)的農產(chǎn)品購貨款,我咋記分錄,是不是后期得補開農產(chǎn)品發(fā)票
只收到了一張入庫通知單,應該怎么做賬?
那不是此部分該繳增值稅了,還有滯納金
如果產(chǎn)生稅,就會有滯納金的
那有多少銷項,再認證多少進項這樣做對嗎
是的,需要多少就認證多少
那我們補的無票收入300萬的話就需要繳納24.7706萬的稅款和4.5206的滯納金嗎
增值稅要接稅負來交的,不能全都抵完,這種會有稅務風險的
2024年我們也有繳納增值稅,那我們就該補繳那么多稅款和滯納金嗎
你是怎么算的,你把計算方法發(fā)我看下
300除以1.09乘以0.09等于24.7706.然后用24.7706乘以萬分之五乘以365天,假如是補在2024年8月,是這樣計算的嗎
0.09這個是企稅還是什么稅?
增值稅稅率
還有企稅,企稅也要算的,小微企業(yè)是5%,一般企業(yè)是25%
還有附加稅,印花稅是吧,都要見滯納金是吧
是的, 是的,這些也要算的