專(zhuān)款專(zhuān)用的政府補(bǔ)助不需要交所得稅,但是對(duì)應(yīng)的支出也不允許抵扣所得稅
老師你好:我們是一家貿(mào)易公司從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)一批貨出口了,買(mǎi)進(jìn)商品到港口的運(yùn)費(fèi)我們承擔(dān),開(kāi)了運(yùn)輸專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)?shù)卣呤菑漠?dāng)?shù)氐礁劭诘倪\(yùn)費(fèi)只要取得專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅額在當(dāng)?shù)厣虅?wù)局可以申請(qǐng)補(bǔ)助,意思就是相應(yīng)的運(yùn)輸發(fā)票上的稅額商務(wù)局后期再返給我們,那我在取得運(yùn)輸發(fā)票時(shí)的賬務(wù)怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?收到商務(wù)局的補(bǔ)助時(shí)是否要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅?
老師您好,我們是勞務(wù)派遣公司,人力資源給我們的就業(yè)見(jiàn)習(xí)人員的補(bǔ)貼,我計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,請(qǐng)問(wèn)這不部分收入我們公司需要交企業(yè)所得稅嗎?
我們上個(gè)月有政府補(bǔ)貼 我們單位沒(méi)有資質(zhì) 得在別的企業(yè)往外開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票 然后我們 就把專(zhuān)票開(kāi)給了另一家企業(yè) 我們?nèi)チ硪患移髽I(yè)刷這個(gè)車(chē)款 另一家企業(yè)把錢(qián)就轉(zhuǎn)到了我們公戶(hù) 但是客戶(hù)這邊還是貸款車(chē) 尾款 也放到了公戶(hù) 就這樣多出來(lái)了一筆錢(qián) 老師你說(shuō)多出來(lái)這筆錢(qián) 怎么走賬呢? 但實(shí)際上 我們只是收了一筆款 就是客戶(hù)交的這個(gè)首付 和尾款 另一家公司給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的錢(qián)就是走一下賬 因?yàn)槲覀冮_(kāi)專(zhuān)票給他們了
我是一般納稅人,目前公司想注銷(xiāo)了,在走注銷(xiāo)手續(xù)時(shí)稅務(wù)局查到,21年,22年,23年,都各有一筆政府補(bǔ)貼沒(méi)有入賬(地方政府的招商返稅,返的錢(qián)也沒(méi)有去公戶(hù),是打到個(gè)人賬戶(hù)上的),稅務(wù)局說(shuō)我這3筆收入得調(diào)當(dāng)年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)老師我這公司的3筆收入要入賬嗎?入賬后按照稅法是調(diào)所屬期當(dāng)年的報(bào)表(補(bǔ)繳稅款和滯納金)還是說(shuō)直接在今年入賬這筆收入,繳納相應(yīng)的稅款?
老師我們公司收到政府補(bǔ)貼用于建設(shè)光伏電站,我們剛收到財(cái)政撥款的當(dāng)年企業(yè)所得稅匯算清繳用計(jì)入不征稅收入嗎?當(dāng)年固定資產(chǎn)還沒(méi)有形成,我們先計(jì)入了遞延收益,還是等固定資產(chǎn)形成了我們轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入然后在做不征稅收入呢
研發(fā)支出成本請(qǐng)問(wèn)也是歸集到在產(chǎn)品嗎?
當(dāng)月發(fā)放的工資,當(dāng)月申報(bào)了個(gè)稅,對(duì)企業(yè)有影響嗎?
老師,在2024年8月補(bǔ)無(wú)票收入,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是需要在2024年8月之前包括8月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額才能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)吧
這個(gè)題具體怎么算,請(qǐng)寫(xiě)詳細(xì)點(diǎn)
在產(chǎn)品金額,看哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的明細(xì)賬?哪些科目相加??
高溫費(fèi)怎么記賬 還有激勵(lì)費(fèi) 安裝費(fèi)
商貿(mào)企業(yè)庫(kù)存商品是不是賣(mài)出去多少貨物多少數(shù)量,就結(jié)轉(zhuǎn)多少貨物多少數(shù)量的成本,同時(shí)也只能抵扣多少貨物多少數(shù)量的進(jìn)項(xiàng)稅額啊?
SWIFT代碼:INGBNL2A對(duì)應(yīng)的銀行是哪一個(gè)
老師,我一直申報(bào)工資,社保沒(méi)有減員,也一直沒(méi)有交社保,有什么影響風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師請(qǐng)人給自己的茶園采摘茶葉記人哪里,我采摘后直接銷(xiāo)售茶青,請(qǐng)人是按茶葉多少錢(qián)一斤來(lái)付錢(qián)
支出交稅,那我這個(gè)政府補(bǔ)助不交稅怎么入賬?
不入營(yíng)業(yè)外收入 政府補(bǔ)助交企業(yè)所得稅,那入什么科目呢?
借銀行存款貸遞延收益使用了,做了成本費(fèi)用之后,借遞延收益貸營(yíng)業(yè)外收入。
成本費(fèi)用沒(méi)有明確知道是哪些,能不能直接一筆借 銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入 政府補(bǔ)助
你當(dāng)月能用了的可以。
我就納悶這個(gè)做了營(yíng)業(yè)外收入,到底匯算清繳要不要交稅的?,F(xiàn)在申請(qǐng)高新補(bǔ)貼,匯算清繳前月月問(wèn)流水都不提供,現(xiàn)在審計(jì)說(shuō)又要補(bǔ)做進(jìn)24年的賬。那這個(gè)匯算清繳更正這個(gè)補(bǔ)貼的要不要交稅的。
專(zhuān)款專(zhuān)用的不需要交去填寫(xiě)專(zhuān)款專(zhuān)用政府補(bǔ)助那個(gè)明細(xì)單就行了
沒(méi)有什么政府的補(bǔ)助明細(xì)單吖?那做了營(yíng)業(yè)外收入,那不交稅的話(huà)調(diào)減出來(lái)?
匯算清繳時(shí)候,有一個(gè)105040,這個(gè)表格是填寫(xiě)政府補(bǔ)助專(zhuān)款專(zhuān)用,不需要交所得稅的,他叫專(zhuān)項(xiàng)用途,財(cái)政資金納稅調(diào)整表 不需要交所得稅的,需要納稅調(diào)減