分公司注銷時(shí),應(yīng)付賬款清零主要通過以下方式: 分公司有資產(chǎn)的,直接用資產(chǎn)償還,借記 “應(yīng)付賬款”,貸記 “銀行存款” 等; 資產(chǎn)不足的,由總公司承接債務(wù),分公司借記 “應(yīng)付賬款”,貸記 “其他應(yīng)付款 - 總公司”,總公司對應(yīng)入賬; 若債權(quán)人豁免,分公司借記 “應(yīng)付賬款”,貸記 “營業(yè)外收入”。 最終通過償還、轉(zhuǎn)移或豁免,將 “應(yīng)付賬款” 余額清零。
我們是母公司,有三家控股子公司要注銷了?,F(xiàn)在母公司要承接對方的債權(quán)債務(wù),并讓子公司的報(bào)表清零。請問,資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的科目要如何做分錄然后清零。子公司和母公司分錄分別要怎么做?
分公司注銷,賬面其他應(yīng)付款200萬需要總公司承擔(dān),賬務(wù)怎么做?
合并報(bào)表,其中A子公司因注銷無力承擔(dān)其他應(yīng)付款6萬元,B母公司不愿承擔(dān)這6萬的負(fù)債。在合并中如何處理這6萬的其他應(yīng)付款,一直掛賬嗎?但是A子公司要注銷了
現(xiàn)在要注銷公司,無法支付的應(yīng)付賬款如何做分錄呢
分公司注銷了,之前總公司撥給分公司的款,總公司賬務(wù)上就掛著其他應(yīng)收款款,現(xiàn)在分公司注銷了這個(gè)掛賬怎么消掉呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
老師,我們是貿(mào)易公司,一般納稅人,我們的供應(yīng)商如果給我開的普票,我該怎么辦?
資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款科目和其他應(yīng)付款科目怎么取數(shù)
預(yù)收賬款是余額20萬 應(yīng)收賬款余額是10萬 他倆對沖最后的余額是在誰那里
企業(yè)所得稅年報(bào)表“A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“工資薪金支出稅收金額”,老師這是天計(jì)提數(shù)還是發(fā)放數(shù)?
少計(jì)提了個(gè)人所得稅,借方有余額怎么調(diào)整憑證,
老師,我公司給對方7月28號匯款227,多會(huì)了10塊錢,然后7月31號對方又把227給我公司匯過來,這個(gè)怎么記賬
你好老師,我們公司收到一筆20多萬的退車款,記到什么科目里?當(dāng)時(shí)買了一輛車,后來又退了
關(guān)于固定資產(chǎn)改變用途折舊如何處理
老師,我想問一下紅沖上個(gè)月開具的發(fā)票32萬,會(huì)占用多少額度
那分公司其他應(yīng)付款又怎么清零呢,不是分公司注銷時(shí)只留下銀行存款和未分配利潤嗎?
付款了就清零了哦
應(yīng)付帳款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款一總公司,那分公司的其他應(yīng)付款一總公司,需要總公司給分公司償還完了債務(wù),才能清零嗎?
同學(xué)你好 對的,是這樣的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝