沒(méi)有認(rèn)證就計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
老師,請(qǐng)問(wèn)? 7月31日簽的廠房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租發(fā)票,我只是在8月做了個(gè)分錄: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 8月沒(méi)有攤銷,9月份我的該怎么做這筆賬,還有現(xiàn)在有開(kāi)辦期,沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,那9月的房租發(fā)票要不要認(rèn)證做賬?還是等以后有銷項(xiàng)發(fā)票再做?這個(gè)分錄分別怎么做?
發(fā)票我已認(rèn)證,這個(gè)月對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票,我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
對(duì)方2月開(kāi)了正數(shù)發(fā)票,但是未給我,我也沒(méi)有認(rèn)證,3月份對(duì)方直接開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,那我沒(méi)有正數(shù)發(fā)票,也沒(méi)認(rèn)證,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是不是不用管
老師你好!請(qǐng)問(wèn)下物業(yè)公司這個(gè)月收了5-11月房租,同時(shí)也是在這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方,我應(yīng)該怎樣做賬?
老師,1-3月的房租,一月沒(méi)付款對(duì)方?jīng)]開(kāi)票,2月付款對(duì)方開(kāi)票,那么這三個(gè)月的房租應(yīng)該怎么做賬呢?對(duì)方是直接把三個(gè)月的發(fā)票開(kāi)在一張上面的
老師好,用殘疾人的話需要在哪里去申報(bào)
上午好!老師,自己公司開(kāi)發(fā)好的產(chǎn)品把技術(shù)轉(zhuǎn)讓給b公司(備案),開(kāi)發(fā)過(guò)程中的材料庫(kù)入研發(fā)費(fèi)用嗎?開(kāi)發(fā)后的試生產(chǎn)產(chǎn)品材料費(fèi)用應(yīng)該怎樣入賬?謝謝
母公司是國(guó)外公司,子公司是國(guó)內(nèi)公司。子公司利潤(rùn)分配給母公司時(shí),不需要繳納稅金了吧?
公司出差加油的油票可以抵扣稅嗎?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 就是我們公司和對(duì)方簽署了個(gè)團(tuán)建活動(dòng)合同 就是公司先預(yù)付給對(duì)方70% 剩下的尾款等活動(dòng)結(jié)束再支付 我們安排行政人員用手里的備用金來(lái)結(jié)尾款然后再進(jìn)行報(bào)銷 這樣是否可行呢
3個(gè)人買社保,問(wèn)客戶要不要報(bào)工資,客戶說(shuō)ab報(bào)工資c不用,,結(jié)果b三翻四次說(shuō)不買社保,又回頭買,搞得我工資踢了沒(méi)報(bào)回來(lái)(前7個(gè)月沒(méi)報(bào)),,剩a在報(bào)工資,b這個(gè)月不買社保,踢工資的時(shí)候發(fā)現(xiàn)沒(méi)得踢,我就和客戶說(shuō)現(xiàn)在沒(méi)人報(bào)工資了,報(bào)法人好嗎?客戶說(shuō)好。。結(jié)果今天發(fā)現(xiàn)a是要報(bào)工資的[捂臉]話已經(jīng)說(shuō)出去了
我的頭也是大了,給供應(yīng)商打款,要在金蝶智慧記系統(tǒng)、老會(huì)計(jì)自制E表、來(lái)貨單據(jù)、供應(yīng)商群發(fā)過(guò)來(lái)的對(duì)賬單,四合一對(duì)完,再把來(lái)貨單據(jù)、所開(kāi)發(fā)票打印貼在一塊 財(cái)務(wù)再月中打款給供應(yīng)商。老師是這樣的流程不?戓者有更簡(jiǎn)便的方法不?
建筑行業(yè)預(yù)繳 增值稅申報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù) 怎么申報(bào)
基本戶和一般戶之間可以互相轉(zhuǎn)賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有沒(méi)有勞動(dòng)合同的模板哇,主要有員工不愿意買保險(xiǎn),所以的簽個(gè)合同,謝謝
這我知道,除了稅,其他的錢咋做?
錢沒(méi)有支付就掛其他應(yīng)付款,已經(jīng)支付就是銀行存款
這些都知道,收到發(fā)票怎么做賬,分錄
借:預(yù)付賬款-房租 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款-房租