同學(xué)你好,動(dòng)產(chǎn)租賃上,如果只租機(jī)器,一般納稅人適用增值稅稅率為 13%,小規(guī)模納稅人適用征收率為 3%。 勞務(wù)施工合同,一般納稅人為9%,小規(guī)模同樣是3%,但如果只提供勞務(wù),一般人的稅率也是3%。 你是屬于哪一種的?
各位老師,我想問一下,我是個(gè)體和A公司簽訂的合同,A公司給我先預(yù)付了一部分錢,我施工了三次。按裝合同約定我已經(jīng)施工完畢。等待A公司給我支付余款。 我可以寫成:借:應(yīng)收賬款——A公司——金額 貸:主營業(yè)務(wù)收入——?jiǎng)趧?wù)服務(wù)——金額 借:銀行存款——公司名稱——金額 貸:主營業(yè)務(wù)收入——?jiǎng)趧?wù)服務(wù)——金額 借:主營業(yè)成本——?jiǎng)趧?wù)服務(wù)——金額 貸:生產(chǎn)成本——?jiǎng)趧?wù)服務(wù)——金額
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,主要做樁基礎(chǔ)的,自己沒有旋挖鉆機(jī),現(xiàn)在租賃別人(也就是掛靠人)的旋挖機(jī),我們做成本,現(xiàn)在請問一下,就是他去開租賃發(fā)票回來,個(gè)稅應(yīng)該交多少,增值稅是多少?怎么樣方式,這種租賃可以少交一點(diǎn)個(gè)稅呢?這個(gè)租賃旋挖機(jī)的比例和人工應(yīng)該怎么去計(jì)劃呢如果他自己去注冊一個(gè)個(gè)體工商戶可以不個(gè)稅按什么來交
老師好,我司是小規(guī)模企業(yè),2023年1月份我司向A公司租賃了一批鋼板樁,租賃期是16天,租金是11萬元,然后我公司又把這一批鋼板樁出租給B公司,簽訂的合同金額是18萬元,租賃期是14天, 在2023年1月份的時(shí)候,我是開具了一份 鋼板裝租賃發(fā)票給B公司,含稅金額是90000元,同時(shí)銀行收到了B公司90000元,剩下的合同金額9萬元還沒有開票 給B公司,請問我現(xiàn)在第一季度的增值稅要怎樣申報(bào)?賬務(wù)要如何處理?分錄要怎樣寫?
老師好,我司是小規(guī)模企業(yè),2023年1月份我司向A公司租賃了一批鋼板樁,租賃期是16天,租金是11萬元,然后我公司又把這一批鋼板樁出租給B公司,簽訂的合同金額是18萬元,租賃期是14天, 在2023年1月份的時(shí)候,我是開具了一份 鋼板裝租賃發(fā)票給B公司,含稅金額是90000元,同時(shí)銀行收到了B公司90000元,剩下的合同金額9萬元還沒有開票 給B公司(另外的9萬元 是暫時(shí)不開票,但不確定b公司什么時(shí)候會(huì)把貨款還給我們,他還貨款時(shí)就需要開票)請問我現(xiàn)在第一季度的增值稅要怎樣申報(bào)?賬務(wù)要如何處理?分錄要怎樣寫?
老師,你好!我遇到一個(gè)我感覺很復(fù)雜的會(huì)計(jì)及稅務(wù)問題,請老師指點(diǎn)一下?我公司23年11月從甲方采購一臺(tái)設(shè)備100萬,2024年2月因公司資金問題把此設(shè)備以100萬銷售給乙方(我司幫乙方找了一個(gè)項(xiàng)目出租此設(shè)備,乙方直接簽出租合同的,租金80萬),同時(shí)我司與乙方另外簽訂了一份設(shè)備回購合同(是等乙方項(xiàng)目租賃完工后我司再以40萬回購此設(shè)備),此筆業(yè)務(wù)我該如何進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理、相關(guān)稅費(fèi)的處理呢?
老師,我想問下我個(gè)人給別人提供勞務(wù),怎么給別人開具發(fā)票,這樣別人對公給我轉(zhuǎn)賬
老師,通過地方紅十字會(huì)捐的款,匯算清繳可以抵扣嗎
老師,下面這周憑證去年忘記抵扣,也沒有做應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額這筆,請問我下月做賬怎么修改呢
老師6題600為什么不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債?
老師廠里還沒有生產(chǎn),房租費(fèi)先放哪里,不知道什么時(shí)候生產(chǎn)
老師,你好!我是個(gè)人企業(yè),只是7月2號(hào)開張發(fā)票,現(xiàn)在怎樣申報(bào)
老師,請問我們公司有套房產(chǎn)賣給個(gè)人,公司交了稅,當(dāng)時(shí)不知道,現(xiàn)在申報(bào)增值稅表,他的數(shù)據(jù)體現(xiàn)在我的附表4上面的不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款一欄,這不是已經(jīng)交了費(fèi)的?還有這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該如何處理?
您好老師,有個(gè)問題請教一下,我們賬面利潤有600萬,需要交很多企業(yè)所得稅,成本費(fèi)用票又比較少,公司實(shí)際沒有多少利潤,可以在第三季度先暫估一些加工費(fèi),到明年一月份再?zèng)_銷掉嗎?
老師,您好,我想問下會(huì)計(jì)證掛在別的單位怎么能查到呢
郭老師,個(gè)稅有多少個(gè)稅目,幾個(gè)稅目表,麻煩發(fā)給我下,有的是工資薪金,有經(jīng)營所得,好像還有
老師,你幫我看看我們這個(gè)合同是屬于哪一類。
從合同名稱是看不出來的,要看合同的具體內(nèi)容,你現(xiàn)在手里有這份合同嗎?
老師這個(gè)合同
嗯,看了合同內(nèi)容,這份合同的名稱是一份勞務(wù)合同,但從合同內(nèi)容來看,又不符合簡易計(jì)稅,所以其提供的是建筑服務(wù)。如為一般為適用稅率9%。
好的老師,如果要符合簡易計(jì)稅的話,請問那幾條不符合要求呢? 還有老師,請問一下,簽訂勞務(wù)合同的前提條件是不是公司必須要有勞務(wù)資質(zhì)呢?
根據(jù)你上面合同的內(nèi)容,想適用簡易計(jì)稅,把機(jī)械部分提出去單獨(dú)簽合同,余下都是勞務(wù)可適用簡易。 簽勞務(wù)合同,公司必須具備勞務(wù)資質(zhì)
老師,麻煩你幫我看看,是不是這個(gè)資質(zhì)啊!
嗯,對對,就是這個(gè)資質(zhì)。