勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒(méi)開(kāi)票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)? ? ? ?
個(gè)人給公司做小工去和公司結(jié)算時(shí)要提供發(fā)票,然后個(gè)人去稅務(wù)服務(wù)廳開(kāi)票,開(kāi)小工費(fèi),交一個(gè)點(diǎn)的稅,另外為什么還要交增值稅—其他生活服務(wù)和城市維護(hù)稅?這個(gè)是依據(jù)什么規(guī)定的?
三月對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票 我們付款了 然后他們需要退款一部分 發(fā)票需要退回去他們重開(kāi) 對(duì)方小規(guī)模 我們一般納稅人 想問(wèn)下對(duì)方這個(gè)月重開(kāi)的時(shí)候還能開(kāi)一個(gè)點(diǎn)嗎還是必須三個(gè)點(diǎn)(專票)
自然人給我們公司提供修理的勞務(wù)我們需要付款給他3500元,那么自然人需要去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎?開(kāi)多少發(fā)票金額?公司是按照多少金額申報(bào)個(gè)稅能付給他3500元?下一年個(gè)稅匯算清繳自然人會(huì)收到退稅款嗎
我們公司是做軟件開(kāi)發(fā)的,然后開(kāi)發(fā)的是中間服務(wù)平臺(tái),其他個(gè)人都可以在我們軟件上掛起提供服務(wù),有人購(gòu)買的話就付款到平臺(tái),然后我們只收取一點(diǎn)平臺(tái)費(fèi),剩下的錢就支付給提供服務(wù)的人,那我們吧款付給個(gè)人該怎么操作???有沒(méi)有辦法可以不需要給他代扣代繳個(gè)稅的,提供服務(wù)的是大眾個(gè)人,不能注冊(cè)個(gè)體工商戶不能開(kāi)票
老師,請(qǐng)教一下,就是公司沒(méi)專票開(kāi)了,但是客戶還是要走對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)貨款,他只需要開(kāi)普票,然后喊他轉(zhuǎn)另一個(gè)沒(méi)開(kāi)展業(yè)務(wù)的小規(guī)模納稅人,然后給他開(kāi)好像1%納稅的普票這邊商貿(mào)公司以前都是0申報(bào),現(xiàn)在收款開(kāi)票,實(shí)際是一般納稅人這個(gè)公司的,然后這邊一般納稅人財(cái)務(wù)經(jīng)理,讓我填小規(guī)模納稅人那邊管理員信息,把我名字設(shè)置成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,這種合規(guī)嗎,我有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買回來(lái)水泥 100噸,4月份買回來(lái)150,5月份買回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒(méi)有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
應(yīng)該給多少,考慮增值稅
?4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% =(16500-16500/1.01*0.01-16500/1.01*0.01*0.06)*(1-0.2)*20%=2612.93
工資呀老師,你仔細(xì)看看
你不是說(shuō)要代開(kāi)發(fā)票嗎?代開(kāi)發(fā)票才有增值稅。
按工資計(jì)算,該交的增值稅和個(gè)稅都扣除
計(jì)算工資個(gè)稅的話,只是一個(gè)月的個(gè)稅,就是(16500-5000)*3%