不需要退回的,直接開負(fù)數(shù)發(fā)票就行,除非開的是紙質(zhì)普票
老師,銷售方紅沖發(fā)票,對(duì)方還沒有抵扣的,原發(fā)票要讓購買方寄回來嗎?我們開出的紅字發(fā)票需要寄給他們嗎?
你好老師,請問如果購買方未認(rèn)證抵扣,并將發(fā)票寄回給銷售方,銷售方需要填開紅字信息表嗎,銷售方是否需要開負(fù)數(shù)發(fā)票呢
請問發(fā)票對(duì)方認(rèn)證抵扣了要紅沖,銷售方開紅字信息表,那么對(duì)方要把之前發(fā)票都寄給銷售方,然后銷售方開好新的發(fā)票,把新的發(fā)票全都寄過去嗎,是否抵扣聯(lián)不寄
老師,銷售方發(fā)生貨物退回,采購方發(fā)票已經(jīng)抵扣,采購方開具紅字信息表。銷售方發(fā)票沖紅后,需要把沖紅的發(fā)票給對(duì)方郵寄過去嗎? 還有就是采購方需要把原先開具的發(fā)票和紅字信息表,給我們寄回來嗎?
之前月份的發(fā)票要紅沖 原來的發(fā)票需要寄回銷售方嗎
用友U8+在應(yīng)收款管理下,銷售發(fā)票已經(jīng)審核生成憑證,現(xiàn)在要作廢發(fā)票,但去銷售發(fā)票查詢里面取消審核時(shí)并沒有查詢到發(fā)票,是什么原因,要怎么處理呢
老師我想問下,以往沒有完整差旅鏈條的只有單獨(dú)火車票和機(jī)票的都是計(jì)入管理費(fèi)用交通費(fèi)里的,這樣記賬可以嗎?
老師,請問如果男友想讓女友在他單位附近上班說明什么
老師請問下,火車票可以計(jì)入交通費(fèi)里嗎?還是必須計(jì)入差旅費(fèi)里?
老師,我們是一家再生資源公司,購入汽車怎么做賬,拆分汽車成零件怎么做賬
個(gè)稅app里的這個(gè)上面收入是扣完五險(xiǎn)一金的還是沒扣完的金額呢?
什么樣的科目需要確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)?
老板的火車票可以計(jì)入交通費(fèi)里嗎
老板的火車票可以計(jì)入交通費(fèi)里嗎
企業(yè)是做物業(yè)保潔的,老板拿來自己的機(jī)票和住宿費(fèi)來報(bào)銷,要求全額計(jì)入成本里,可以計(jì)入交通費(fèi)和住宿差旅費(fèi)里嗎?福利費(fèi)需要申報(bào)個(gè)稅了,這樣做合理嗎?
退回與折讓都不用嗎
是的,退回與折讓都不用退回發(fā)票,直接紅沖就行
銷售折讓如何開具,有流程表嗎
部分紅沖:開具紅字發(fā)票原因需選擇“銷貨退回”或“銷售折讓”,如選擇的是“開票有誤”只能進(jìn)行全額沖紅。 登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字信息確認(rèn)單錄入