你好,可調(diào)整到營業(yè)外支出
申報表中“期末留抵稅額”與賬上“應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額”的金額不一致,我查了一下,是有幾張電子通訊費的發(fā)票,申報表加上了這個金額,但是賬上應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額并沒有顯示(因為是普票),這種應(yīng)該怎么處理?
新接手一家公司會計,之前會計增值稅進(jìn)項稅務(wù)抵扣勾選金額與實際做賬金額每個月都不一致,應(yīng)該怎么處理?
賬上應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅額科目有余額,但增值稅申報表上沒有留抵稅額了,這個待抵扣進(jìn)項稅額的余額應(yīng)該怎樣處理?
年末賬務(wù)上留抵稅貸方有余額,但實際上增值稅申報表是抵扣完了的留抵稅,真實是不存在留抵稅額的,如果要消掉這個余額應(yīng)該如何調(diào)賬
老師,四月我賬上做了進(jìn)項稅額,但未抵扣勾選,導(dǎo)致賬上和申報的增值稅不一致,5月份應(yīng)該如何做賬調(diào)整?
香港匯豐銀行的錢已經(jīng)從我們的賬戶中劃走去往中間行了,手續(xù)費都已經(jīng)出銀行明細(xì)了,但是對方還沒到賬,如果是中間行出了問題,錢會退回到我們匯豐的賬戶上么
勞務(wù)派遣公司收取用工單位的殘保金(用工單位沒有殘疾人),勞務(wù)派遣公司自己招聘了殘疾人可以享受1.5%的免征殘保金。像這種情況我們還可以收取用工單位的殘保金嗎?因為殘疾人是我們公司自招自用的,跟用工單位沒有關(guān)系
老師好,生產(chǎn)單位,領(lǐng)導(dǎo)讓月底利潤表,當(dāng)月銷售?當(dāng)月采購?當(dāng)月費用,剩下的就是利潤,請問老師庫存怎樣算
老師,我司是餐飲公司,找了外包去學(xué)校飯?zhí)米鲲垼瑢W(xué)校付錢給我司,我司付錢給外包商,但是外包商是個體戶,開不了發(fā)票給我司,那我司應(yīng)該如何處理?
固定資產(chǎn)從舊的賬套遷入新的賬套,固定資產(chǎn)已在舊賬套計提折舊,那新的賬套改怎么做分錄呢
老師什么是B油田運輸車輛,視同銷售交消費稅
老師這個記賬憑證我不懂能解釋解釋嗎?
這個分錄對嗎老師?我認(rèn)為是:借應(yīng)付賬款貸銀行存款
個稅申報系統(tǒng)出現(xiàn)無效的稅費認(rèn)證消息什么原因
企業(yè)所得稅返還到公司的銀行賬戶。會影響今年的損益嗎?
需要追溯以前年度損益嗎?
摘要如何表示,不太明白
需要追溯以前年度損益,直接寫:調(diào)整增值稅
查不清楚是哪個年度的,這個是不是要重新申報啊
能寫下調(diào)整的分錄嗎
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
如果是應(yīng)付職工薪酬以前年度漏計提又如何處理?
可以現(xiàn)在補計提工資