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Q

增值稅借方余額有20萬,但每個月都要申報繳稅無進(jìn)項抵扣。賬務(wù)應(yīng)該如何處理與申報一致?

2025-08-11 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-11 15:44

你好,可調(diào)整到營業(yè)外支出

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快賬用戶7772 追問 2025-08-11 16:04

需要追溯以前年度損益嗎?

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快賬用戶7772 追問 2025-08-11 16:05

摘要如何表示,不太明白

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齊紅老師 解答 2025-08-11 16:07

需要追溯以前年度損益,直接寫:調(diào)整增值稅

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快賬用戶7772 追問 2025-08-11 16:12

查不清楚是哪個年度的,這個是不是要重新申報啊

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快賬用戶7772 追問 2025-08-11 16:12

能寫下調(diào)整的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-11 16:15

借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶7772 追問 2025-08-11 16:33

如果是應(yīng)付職工薪酬以前年度漏計提又如何處理?

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齊紅老師 解答 2025-08-11 16:36

可以現(xiàn)在補計提工資

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您好,9月份分錄增加未開票收入這個分錄(分錄有沒有貸方銷項啊),在8-9這2個月來看就是正確的,不會有差異呀, 把2個月申報表加和一上,與我們賬上的數(shù)據(jù)來對比
2023-09-28
你好,轉(zhuǎn)進(jìn)項抵扣的 你好, 借:庫存商品2 應(yīng)交稅費一待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 勾選,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費一待抵扣進(jìn)項稅額
2023-03-08
你好,可以將留抵結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2022-05-29
要想一致借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 然后把進(jìn)項轉(zhuǎn)出和進(jìn)項一塊結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
2021-02-26
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方紅字 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 借方藍(lán)字 這樣寫分錄調(diào)整就好了
2023-06-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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