是的,那個(gè)需要給申報(bào)個(gè)稅的
您好,有個(gè)產(chǎn)品是顧客買了之后,如果把產(chǎn)品的外包裝退回來(lái)就可以獲得5元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì),這樣來(lái)鼓勵(lì)顧客早點(diǎn)消耗產(chǎn)品,這5元是在憑證里錄入什么科目比較合適呢?
專票對(duì)方抵扣了紅沖怎么弄,稅也交了
小規(guī)模開(kāi)普票的分錄怎么寫(xiě)
老師請(qǐng)問(wèn),會(huì)計(jì)學(xué)堂有講解成本核算空氣彈簧減震器的實(shí)訓(xùn),用的是逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步發(fā)之分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分布法,課堂老師在結(jié)轉(zhuǎn)半成品成本時(shí),比如,借:自制半成品—閥芯,貸:生產(chǎn)成本-直接材料/直接人工,請(qǐng)問(wèn),自制半成品沒(méi)有一級(jí)科目吧,此處是不是老師簡(jiǎn)化了?完整借方分錄該怎么寫(xiě)?
老師 本月購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證 是做到 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 還是做到待抵扣稅額里面呢?
現(xiàn)在電子賬及賬簿要打印出來(lái)嗎?
如何計(jì)算銷售保本,怎么報(bào)價(jià)剛好不虧?怎么報(bào)價(jià)可以有10%的利潤(rùn)。比如成本每斤1.2?
老師,表格中的現(xiàn)金填哪個(gè)數(shù),沒(méi)有短期借款
老師,總是一個(gè)員工墊付公司費(fèi)用,(1)記往來(lái)款幾個(gè)月后一起清賬;(2)每月現(xiàn)金報(bào)銷墊付。這兩個(gè)方式哪個(gè)好一些呢
老師,個(gè)人電腦租賃給公司開(kāi)發(fā)票,每月100元租金,年租賃1200元,可以選擇半年開(kāi)具報(bào)銷。這樣就不會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅對(duì)吧。
走勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)嗎
還是走勞務(wù)報(bào)酬(適用累計(jì)預(yù)扣法 )
走勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)這個(gè)
他開(kāi)票開(kāi)了4200,費(fèi)用帶出來(lái)840,,免稅收入我要填嗎?
最后帶出來(lái)這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬的稅金,我們公司承擔(dān)嗎
不填免稅收入的,減免的稅費(fèi)填完稅證明上交的各種稅費(fèi)
他開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票沒(méi)有各種稅費(fèi)
這樣申報(bào)是正確的嗎
至少發(fā)票上的增值稅可以扣除,還有交的附加稅
增值稅填在允許扣除的稅費(fèi)上面嗎,這上面也沒(méi)有提現(xiàn)附加稅
沒(méi)有提供完稅證明就扣除發(fā)票上的增值稅
那我上面填的是沒(méi)有問(wèn)題唄把增值稅的金額填進(jìn)去,跟工資薪金一起申報(bào)個(gè)稅唄,那這個(gè)稅公司只有公司承擔(dān)了嗎?
在扣除的稅費(fèi)里邊填增值稅就行
那最后的個(gè)稅,公司承擔(dān),最后計(jì)入什么科目
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出-其他支出,做納稅調(diào)增
是不是最好不要開(kāi)勞務(wù)報(bào)酬,稅太高
那個(gè)沒(méi)法選擇的,按業(yè)務(wù)實(shí)際開(kāi)