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你好,我想問下個(gè)體戶和小規(guī)模一般納稅人企業(yè),盈利50萬后,分紅應(yīng)該繳納多少稅,稅率多少,及分錄
您好,我想咨詢一下我公司是個(gè)體戶,現(xiàn)在盈利了81萬,需要繳納多少稅?
你好老師,我們公司是一般納稅人對(duì)外開專票100萬,只收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票40萬,那需要繳納多少稅款
老師你好,我想問下,17年一般納稅人,收入500萬,利潤60萬,企業(yè)所得稅稅率是多少?是10%還是25%,有沒有減免
老師你好,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度收入是三十萬,全年收入不超過100萬,麻煩問一下企業(yè)所得稅按多少繳納? 是利潤總額*5%嗎
老師 你好 我想問下就是增值稅的尾差,0.01元計(jì)什么科目
老師好,年底退了所得稅,分錄寫借,所得稅費(fèi)用——負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅——負(fù)數(shù),借,銀存——正數(shù),貸,應(yīng)交所得稅——正數(shù),財(cái)務(wù)說這么寫不對(duì),我又紅沖了,又重新寫分錄,借,銀存,貸,應(yīng)交所得稅,借,應(yīng)交所得稅,貸,利潤分配未分配利潤,結(jié)果所以科目所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到所以科目本年利潤就減少23.24,和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減去年初的余額差了23.24,老師我的分錄處理的不對(duì)吧
老師好,打算去一家承包食堂的公司上班,也就是餐飲,需要注意哪些事項(xiàng)
郭老師,請(qǐng)問一下我們送一批物資給群眾,那很多人是老人家不會(huì)寫字的,我們可以寫了老人家按手印嗎?然后我們拍個(gè)照發(fā)放物資的照片。
鐘老師,目前是做題,做練習(xí)
老師你好,商務(wù)會(huì)計(jì),是什么意思,有個(gè)老板說,他公司是商務(wù)會(huì)計(jì),是指商貿(mào)嗎
你好,老師,請(qǐng)問下餐飲行業(yè)購買面條,一般是計(jì)入庫存商品還是原材料比較合適。
老師汽車修理廠,汽車修好后客戶先付8000到微信上把車開走了,然后保險(xiǎn)公司賠款8000到公戶上,然后老板娘把微信的8000又退給司機(jī)了,這全部分錄怎么做
老師,個(gè)人租賃商鋪有什么最新政策嗎?9月15日開始執(zhí)行的。
表格里如何添上倒三角選擇列
您好,一般納稅人公司入賬100萬出賬95萬盈利5萬,假設(shè)100萬是不含稅收入且無進(jìn)項(xiàng)抵扣,增值稅要交13萬,附加稅費(fèi)按增值稅12%算要交1.56萬,企業(yè)所得稅按25%算要交1.25萬,總共要交15.81萬。如果符合小型微利企業(yè)條件,企業(yè)所得稅只需交0.25萬,總共交14.81萬。
這是一個(gè)月繳稅的算法嗎
您好,是的,是這么理解的
比方說這個(gè)供應(yīng)商會(huì)開95萬發(fā)票我,我開100萬發(fā)票給客戶
那我增值稅是不是得(100-95)/(1+13%)×13%
?您好,你收客戶100萬,開票出去,銷項(xiàng)稅是100萬除以1.13再乘13%,大概11.5萬;你付供應(yīng)商95萬,拿到發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅是95萬除以1.13再乘13%,大概10.92萬;你實(shí)際要交的增值稅就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),11.5萬減10.92萬,等于0.58萬,也就是5800塊左右。
是不是這樣子核算,沒有考慮其他的成本發(fā)票
您好,印花稅不對(duì),購入也要交的 所得稅不對(duì),要減印花稅和附加稅的