那個收費(fèi)要做收入的,計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
老師我是新手會計(jì)求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項(xiàng)工會經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實(shí)際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時候可能有加班費(fèi),報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
1.每天收入總數(shù),我要做一個借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)(是3%的稅率對吧) 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金(這個分錄對嗎)還是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入?因?yàn)檫@個現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他)每天都有支出的費(fèi)用票據(jù),我就會相應(yīng)做好分錄,借制造費(fèi)用或銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛?然后你說我們進(jìn)貨的時候需要發(fā)票,那我們就讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票,(普票)但是個體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發(fā)票,就是免征的。是這個意思么。所以我們問供應(yīng)商要發(fā)票的時候每月總計(jì)小于10萬就可以?個體戶交的是個人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對嗎? 做與不做這兩個分錄分別怎么做呢,如何計(jì)算的呢?
老師公司之前都沒有賬,現(xiàn)在才建賬,分錄是不是把所有的資產(chǎn)類放借方,貸方是實(shí)收資本,把所有負(fù)債類放貸方,借方實(shí)收資本,然后如果實(shí)收資本貸方是20萬,實(shí)收資本借方是10萬,那后面應(yīng)該寫什么分錄調(diào)整呢
老師,我公司是貿(mào)易服務(wù)類公司一般納稅人,開出去的票都是賣了辦公桌,還有pvc管子之類的還有一些服務(wù)費(fèi)的,開回來的票公司名義買了一臺車,跟上保險之類的,可以抵扣銷項(xiàng)嘛?
老師,拖拉機(jī)和粉碎機(jī)屬于生產(chǎn)設(shè)備攤銷10年嗎?
樸老師,那我以前不是這樣做的 以前社保是 車間沒繳納 都分給車間了,現(xiàn)在這個月按照這樣分配可以嗎
我想問一下,一張報關(guān)單上有九種產(chǎn)品,登錄電子口岸進(jìn)去查詳情的其中一個產(chǎn)品對應(yīng)顯示的FOB價是4059,但是之前的財(cái)務(wù)填寫的退稅申報表的FOB金額是4058.93,這樣可以嗎?相當(dāng)于提交的申報比報關(guān)單上的少0.07,這是一種情況,另外還有一種情況就是登錄電子口岸點(diǎn)詳情進(jìn)去查詢其中的一種產(chǎn)品對應(yīng)的FOB價格是2957 但是之前的財(cái)務(wù)在單一窗口填寫退稅金額時FOB價就寫成2957.15點(diǎn)提交的,相當(dāng)于是多了0.15這種情況能行嗎?如果之前財(cái)務(wù)是對的,電子口岸都是四舍五入的,不能用電子口岸的,
老師,第四題,對業(yè)務(wù)進(jìn)行外包,理論上屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移吧,答案是風(fēng)險規(guī)避。您的理解呢?
老師40萬+40萬×5萬/95萬這里沒理解?
增值稅是先認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎?
老師你好:這個這個為什么不是用(900-55)×80%呢
老師,養(yǎng)老服務(wù)中心收到的政府補(bǔ)助款需要交稅嗎?
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入的話是不是是應(yīng)該就得計(jì)提稅費(fèi)阿
借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
我們是小規(guī)模,這不是每次收10元就得計(jì)稅嗎,月底也會調(diào)高收入的嗎
季度收入30萬免稅,那個才幾塊
您的意思是即使入收入也不會給收入增加多少,不會超過30萬,到最后還是免收增值稅的對吧,我的意思是我每入一筆其他業(yè)務(wù)收入就得計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)對吧!能不能先入預(yù)收賬款,月底一次性把這個錢轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入,計(jì)提增值稅
可以月底一次性把這個錢轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入,計(jì)提增值稅
用通過某個科目先收集這次錢嗎,因?yàn)殄X不是一下子收進(jìn)來的,比較零散,而且都是打?qū)~戶,當(dāng)天有其他款項(xiàng)入賬比如物業(yè)費(fèi),每天收款是第二天只有一筆入賬,銀行回單也沒辦法分開,比如做物業(yè)費(fèi)的時候入賬附的銀行回單也對不上
通過預(yù)收賬款收集可以嗎,
可以的,靈活處理就行
我第一種沖費(fèi)用的方法為什么不行呢老師。有什么涉稅風(fēng)險嗎?還是不是常規(guī)走賬的方法
我同行也是物業(yè)會計(jì),她平時一般為了少入收入,都是收到錢沖減管理費(fèi)用
因?yàn)槌霰窘鹁鸵鍪杖?,原價的可以不做
意思是最后管理費(fèi)用不能負(fù)數(shù)嗎?3元進(jìn),3元出可以通過管理費(fèi)用沖減對吧,是不是只要入主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入就要計(jì)提增值稅阿
是的,就是那樣子的哈