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老師你好,我在深圳注川一一家公司,我當(dāng)?shù)氖潜O(jiān)事,我在東莞這邊呢注冊(cè)了一家公司呢,我是法人,我用手機(jī)下載個(gè)人所得稅APP和廣東稅務(wù)APP的時(shí)候,我用手機(jī)登錄密碼登錄個(gè)人所得稅顯示的是深圳的企業(yè),怎么不會(huì)顯示東莞企業(yè)呢?這樣子的,如果個(gè)人手機(jī)是APP登上的話呢,我可以用電腦上去的話呢,幫他弄到里面采集,然后呢再去廣東電子稅務(wù)局這邊呢,就去幫他做那個(gè)新納稅套餐
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個(gè)問(wèn)題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過(guò)的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過(guò)程中又出了 “匯總操作期間,得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問(wèn)題:會(huì)計(jì)在申報(bào)過(guò)程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營(yíng)改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無(wú)法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問(wèn)題的原因我找出來(lái)了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬(wàn)多元本該開13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開成了6%稅率問(wèn)題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問(wèn)題啊,步驟是怎樣的啊,老師
老師你好,法人初次登錄個(gè)人所得稅申報(bào),因?yàn)槭切伦?cè)的公司,他得在手機(jī)上設(shè)置權(quán)限密碼,別人在筆記本上才能操作,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)鏈接怎么下載?是否能發(fā)一個(gè)鏈接,法人因?yàn)橛胁≡卺t(yī)院操作不太方便 想有一個(gè)鏈接,然后讓他自己在手機(jī)登路個(gè)稅APP上把權(quán)限改了
老王計(jì)劃中的“老王頭面點(diǎn)制作有限責(zé)任公司”作為個(gè)人獨(dú)資企業(yè),在中國(guó)法律框架內(nèi)是允許存在的。根據(jù)中國(guó)《個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法》及相關(guān)的法律法規(guī),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以由一個(gè)自然人投資,并且投資者的責(zé)任限于其對(duì)企業(yè)債務(wù)的承擔(dān),也就是說(shuō),在法律上,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的債務(wù)通常情況下不會(huì)擴(kuò)展到投資者的個(gè)人財(cái)產(chǎn)。關(guān)于注冊(cè)資本,中國(guó)法律確實(shí)不要求個(gè)人獨(dú)資企業(yè)有很高的注冊(cè)資本,但一般會(huì)要求有符合企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的最低注冊(cè)資本。雖然老王計(jì)劃將注冊(cè)資本定為400元,但需要注意的是,這個(gè)金額是否滿足法定的最低注冊(cè)資本要求,以及是否足夠支撐企業(yè)的正常運(yùn)作,包括支付工資、購(gòu)買原料、日常開支等。如果注冊(cè)資本過(guò)低,可能會(huì)影響企業(yè)的信用和對(duì)外承擔(dān)合同的能力。關(guān)于經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,老王計(jì)劃使用即將拆遷的街面房作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。這涉及到房屋使用權(quán)的問(wèn)題。如果該房屋在拆遷公告發(fā)布后不再適宜用作經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,那么老王需要重新考慮經(jīng)營(yíng)地點(diǎn),以免因拆遷給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。關(guān)于雇工,老王計(jì)劃雇傭3名職工,并按月支付工資。但需要注意的是,根據(jù)中國(guó)的勞動(dòng)法律,雇主必須為員工繳納社會(huì)養(yǎng)老金、失業(yè)保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。即使是小本經(jīng)營(yíng),也不能免除這些法定責(zé)任。老王
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教您 第一個(gè):因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬(wàn)的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個(gè)情況說(shuō)明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無(wú)相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對(duì)方的錢掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了),我也想寫個(gè)說(shuō)明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請(qǐng)問(wèn)老師有其他辦法嗎?
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬(wàn)元的產(chǎn)品,成本150萬(wàn)元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時(shí)這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對(duì)?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個(gè)月600元,租的個(gè)人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場(chǎng),停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車費(fèi)上繳國(guó)庫(kù)時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購(gòu)貨發(fā)票不存在,這個(gè)是怎么回事
面試問(wèn)題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個(gè)人事總監(jiān)一般會(huì)問(wèn)哪些問(wèn)題?針對(duì)的問(wèn)題我應(yīng)該怎么回答好。有過(guò)經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時(shí)安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個(gè)子公司或個(gè)體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價(jià)格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時(shí)工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
汽車修理廠車主把修車費(fèi)8000先墊付了,后面保險(xiǎn)公司賠了8000把車主的錢又退給她他了,這一系列怎么寫分錄
您好,企業(yè)社保線上增員流程和注冊(cè)要求因地區(qū)而異,普遍可能需要法人先在當(dāng)?shù)卣?wù)網(wǎng)注冊(cè)并實(shí)名認(rèn)證,部分地區(qū)會(huì)要求下載政務(wù)APP完成進(jìn)一步認(rèn)證,之后登錄當(dāng)?shù)厣绫>€上平臺(tái)注冊(cè)或關(guān)聯(lián)賬戶再做增員,但也有地區(qū)允許經(jīng)辦人用數(shù)字證書直接操作,或可直接在社保系統(tǒng)注冊(cè),具體可咨詢當(dāng)?shù)厣绫C(jī)構(gòu)或撥打12333確認(rèn)。
非常感謝!
您好,同一個(gè)市,不同區(qū),也有區(qū)別,我們操作時(shí),問(wèn)一下肯定有好處
順便問(wèn)一下,公司沒有給部分員工交社保,老板還要扣員工的個(gè)稅,這種情況財(cái)務(wù)要是申報(bào)的話對(duì)財(cái)務(wù)人員來(lái)說(shuō)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我想問(wèn)一下,進(jìn)出口企業(yè)不管是商貿(mào)型性質(zhì)的公司還是生產(chǎn)性質(zhì)的公司,不是是在退稅之前都需要做一下進(jìn)貨明細(xì)和出口明細(xì)申報(bào)表的填寫提交,還是說(shuō)只是商貿(mào)型性質(zhì)的公司需要填寫提交,而生產(chǎn)型性質(zhì)的公司就不需要,我想不可能不需要填寫。老師我想問(wèn)一下是哪種情況?
對(duì)不起,剛才在下班路上,剛到家,沒有風(fēng)險(xiǎn),又不是財(cái)務(wù)申報(bào)錯(cuò)了,社保局找公司的麻煩,罰款是公司 2. 進(jìn)出口企業(yè)不管是商貿(mào)型還是生產(chǎn)型,退稅前都需要填寫提交相關(guān)明細(xì)申報(bào)表,只不過(guò)商貿(mào)型企業(yè)要填進(jìn)貨明細(xì)和出口明細(xì)這兩張表,而生產(chǎn)型企業(yè)不用填這兩張,改填專門的免抵退稅申報(bào)明細(xì)表就行,不是說(shuō)生產(chǎn)型企業(yè)不需要填申報(bào)表。
我想問(wèn)一下,這個(gè)FOB價(jià)是電子口岸對(duì)應(yīng)的詳情里面照抄過(guò)去的,但是在單一窗口之前財(cái)務(wù)填寫的咱不一致比如,在電子口岸是4059,但是在單一窗口又是4058.83,還有一種情況是在電子口岸是2957,但是在單一窗口又是2957.15,我認(rèn)為單一窗口填寫少了0.17,填少了沒事,但是多了0.15是不是就有事,有可能少的0.17是單一窗口系統(tǒng)自動(dòng)匹配過(guò)去的數(shù)據(jù),導(dǎo)致電子口岸和單一窗口不致,有可能是填寫錯(cuò)了,具體是哪種我也不清楚;但是多了0.15,如果是單一窗口多了是系統(tǒng)自動(dòng)匹配過(guò)去的,那就沒事,但是如果是填錯(cuò)了,那就會(huì)有事?是這樣嗎?順便問(wèn)一下,如果一張報(bào)關(guān)單號(hào)上有9種產(chǎn)品,如果不采用電子口岸詳情里
對(duì)應(yīng)的數(shù)照抄過(guò)去的,那自己手動(dòng)計(jì)算這9種產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的FOB價(jià),咋計(jì)算,方法可以寫出來(lái),舉一個(gè)計(jì)算的為例子寫出來(lái),發(fā)過(guò)來(lái)一下,可以嗎?上面三張圖片和下面一張圖片一共4張圖號(hào),但是是一個(gè)報(bào)關(guān)單,一個(gè)報(bào)關(guān)單有9種產(chǎn)品
?您好,1. FOB價(jià)差異處理:電子口岸和單一窗口的微小差異(如4059-4058.83)是系統(tǒng)自動(dòng)四舍五入導(dǎo)致,不用修改;但人工填錯(cuò)(如2957-2957.15)必須按電子口岸數(shù)據(jù)更正,避免影響退稅或統(tǒng)計(jì)。 2. 9種商品FOB價(jià)計(jì)算:以CIF價(jià)扣除運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),按貨值比例分?jǐn)?。例如原味青豆(總價(jià)4000美元,總貨值18310美元),分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)=980*(4000/18310)=214.09美元,分?jǐn)偙YM(fèi)=30.05*(4000/18310)=6.57美元,F(xiàn)OB價(jià)=4000-214.09-6.57=3779.34美元。其他商品同理計(jì)算,確??偤?18310-980-30.05=17299.95美元。