那個(gè)沒法子,只有逐月對做的收入賬跟申報(bào)的增值稅收入,看哪些發(fā)票已經(jīng)開了?
你好。老師,我想請教你一個(gè)問題,今天我準(zhǔn)備去接一個(gè)公司,公司想要我?guī)退麄兩陥?bào)5月份的稅,目前公司的交接也沒有做,因?yàn)楣臼?.30日剛成立,上個(gè)月由一個(gè)代賬公司申報(bào),現(xiàn)在我要怎么做,才可以這個(gè)月幫他們申報(bào)?
老師,我們AB公司都是我們老板的,A公司收到一筆項(xiàng)目款,現(xiàn)在要注銷,B公司已經(jīng)收到A公司的這筆款了,沒有實(shí)際業(yè)務(wù),B公司給A公司發(fā)票也已經(jīng)開了,我之前是出納,開票是我負(fù)責(zé),有15190.46元是我接上會計(jì)以后開的,80000元+14萬是前任交接前讓我開的,我已提交離職,這個(gè)怎么處理啊,想著離職前把這個(gè)處理了,有點(diǎn)害怕
老師您好,客戶是一家香港公司,我們幫客戶做國際貨運(yùn)代理的,現(xiàn)在遇到一個(gè)收款的問題,香港公司可以直接轉(zhuǎn)款到我們公賬上嗎?我們公司是人民幣賬戶,而且要怎么開票
老師早上好,新接手一家房地產(chǎn)公司,現(xiàn)在小規(guī)模,想問您一下,收到售樓款比如500萬之內(nèi)我按多大稅率交不開票收入增值稅?然后500萬之后按多少稅率交?
老師,請教一下,我們公司之前申報(bào)增值稅是按開出發(fā)票金額申報(bào)的,未開發(fā)票部份沒申報(bào)完,現(xiàn)在要求從公司接管時(shí)間2017年起核對申報(bào)數(shù)據(jù),按財(cái)務(wù)報(bào)表上營業(yè)收入來申報(bào)。 我想請問老師我可以從17年起每年只查最后一次申報(bào)的數(shù)據(jù)減除已經(jīng)申報(bào)的數(shù)據(jù),差異部份就應(yīng)該是當(dāng)年未申報(bào)的數(shù)據(jù),我可以在這個(gè)月直接補(bǔ)報(bào)這個(gè)差數(shù)嗎?還是得一個(gè)月一個(gè)月查了核對申報(bào)?謝謝老師
老師盈余公積也要交印花稅嗎
銷售提成怎么合理避稅
月度目標(biāo)=年度目標(biāo)/12個(gè)月(年度目標(biāo)就是:生產(chǎn)總產(chǎn)出數(shù)金額或主營業(yè)務(wù)收入,待定) 這句話可以這么寫嗎
要抵扣銷項(xiàng)稅額時(shí),看期末留抵稅還是上期留抵稅
老師,我們有家公司,小規(guī)模,要做破產(chǎn)清算,需要怎么做,對外需要的報(bào)表必須用外賬做的那一套吧
老師你好,怎么區(qū)分什么時(shí)候用債券投資,其他債權(quán)投資,其他權(quán)益工具投資
老師,外圓內(nèi)方是什么意思
老師,一般納稅人人力資源外包,增值稅按全額納稅,企業(yè)所得稅怎么算呢?比如合同總金額10萬,一張開98000(代發(fā)工資和代繳保險(xiǎn)),一張開2000(收對方的手續(xù)費(fèi),也就是收入),98000是我們的成本,因?yàn)檫@98000我們后期會通過銀行代發(fā)工資和代繳保險(xiǎn),稅務(wù)局會認(rèn)可這98000成本嗎?
建筑企業(yè),預(yù)收的工程款,如何區(qū)分是繳納預(yù)繳增值稅還是繳納增值稅,繳納增值稅發(fā)生是根據(jù)什么來確定的。
你好老師我的課程今年10月到期,有些課程還來不及看,那到時(shí)過期我還能看?
老師,例如12月對比,看看數(shù)不一樣就是報(bào)了無票收入嗎
是的,可以導(dǎo)出電子稅局當(dāng)月開票收入,然后跟申報(bào)的增值稅收入比對
老師,公司是幫學(xué)校招生的,收到錢屬于輔助教育服務(wù)費(fèi),那上年的招生,今年收到錢需要申報(bào)個(gè)稅嗎?以前簽的是協(xié)議,寫有返點(diǎn),沒金額的