您好,可以的,在年后匯算的時(shí)候一起調(diào)增
咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,合伙企業(yè)的合伙人,在沒(méi)有分紅的情況下,有提成 如何申報(bào)? 現(xiàn)在是合伙人每月也給一定金額的工資,這個(gè)申報(bào)工資薪金嗎? 如果申報(bào)是不是重復(fù)征稅 如果不申報(bào),賬上列支工資,季度調(diào)增繳納經(jīng)營(yíng)所得就可以了對(duì)吧
合伙企業(yè)的合伙人100%持有股份,工資每一月正常申報(bào)個(gè)稅,經(jīng)營(yíng)所得的年度匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增工資金額,請(qǐng)問(wèn)這種情況屬于是不是重復(fù)納稅了?
律師事務(wù)所,合伙人的工資申報(bào)了工資薪金,匯算清繳的時(shí)候需要把合伙人的工資剔除后,按占股比列分?jǐn)偸杖牒蟪杀?,申?bào)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅嗎?那申報(bào)個(gè)人所得稅以后,合伙人可以直接分紅不用在繳納分紅的個(gè)稅了吧?
老師請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)給合伙人支付的工資,在下個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)嗎?還是等著轉(zhuǎn)年匯算清繳時(shí)調(diào)增
你好 ,老師,我們合伙企業(yè),合伙人在報(bào)24年個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)用了60000的減除費(fèi)用,在申報(bào)25年1季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,15000元的減除費(fèi)用就不能再用了嗎?他25年1季度也沒(méi)有發(fā)工資,也沒(méi)申報(bào)工資薪金個(gè)稅,但是在申報(bào)25年1季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)稅的時(shí)候沒(méi)有15000,是怎么回事
老師7月開(kāi)的發(fā)票有一張錯(cuò)了,要紅沖。但這里選不了怎么辦!
老師,商品采購(gòu),到貨就是直接給到客戶(hù),有跟供應(yīng)商簽了采購(gòu)合同及客戶(hù)簽了銷(xiāo)售合同,請(qǐng)問(wèn)入庫(kù)可以不做賬,而是根據(jù)采購(gòu)合同和銷(xiāo)售合同來(lái)做收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交分錄摘要怎么寫(xiě)?
就是綜合保稅區(qū)一般納稅人企業(yè)在進(jìn)口原材料,加工為成品后出口和內(nèi)銷(xiāo),整個(gè)過(guò)程要繳納哪些稅費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是不是月度不超15萬(wàn),季度不超45萬(wàn)呀?
老師!問(wèn)一下建筑業(yè)外經(jīng)證每年必須要個(gè)稅申報(bào)嗎
老師 每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下有一張進(jìn)項(xiàng)票金額錯(cuò)啦,8月重新開(kāi),成本7月要入賬,憑證怎么寫(xiě),下個(gè)月沖紅,重新開(kāi)憑證怎么寫(xiě)
老師,我7月份開(kāi)一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,8月初紅沖了,8月份申報(bào)增值稅的時(shí)候,這個(gè)紅沖的金額是不是還包含在里邊要交稅
退休人員,是一個(gè)公司法人,申報(bào)工資薪金有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?需要注意什么?
就是說(shuō)也可以每月給合伙人申報(bào)工資吧,
不建議,因?yàn)樗麄兠總€(gè)月申報(bào)本來(lái)就可以抵扣5000,這樣做是不合規(guī)的