你好,個(gè)人按勞務(wù)報(bào)酬計(jì)算,匯算清繳多退少補(bǔ), 個(gè)體戶按經(jīng)營(yíng)所得
王某是個(gè)體工商戶,2019年取得經(jīng)營(yíng)收入200萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用為60萬(wàn)元,發(fā)生損失5萬(wàn)元, 如果王某沒(méi)有綜合所得,專項(xiàng)扣除為每月2000元,專項(xiàng)附加扣除為每月3000元。計(jì)算王某2019年應(yīng)納個(gè)人所得稅。
居民個(gè)人張某202x年為我國(guó)提供設(shè)計(jì)服務(wù),若與甲公司簽訂的是勞務(wù)合同,則張某預(yù)計(jì)全年可取得稅前傭金收入150000元。若與甲公司簽訂的是雇傭合同,則張某預(yù)計(jì)全年可取得稅前工資,薪金收入也為150000元。當(dāng)年王某的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除合計(jì)40000元。張某202x年沒(méi)有其他收入。無(wú)論確定何種用功關(guān)系,對(duì)企業(yè)和個(gè)人的其他方面不產(chǎn)生影響。假設(shè)不考慮增值稅因素。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃
老師,我們老板有公司,還有個(gè)體戶,還從別的單位取得工資收入,公司的工資一年沒(méi)超過(guò)6萬(wàn),正常申報(bào)個(gè)稅,個(gè)體戶也正常申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,請(qǐng)問(wèn)那其他幾個(gè)單位發(fā)的工資如何申報(bào)個(gè)稅?假如都不超過(guò)6萬(wàn),有好幾家公司這樣,是在匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)嗎?
A企業(yè)是一家商貿(mào)企業(yè)(個(gè)體工商戶),2019年12月取得經(jīng)營(yíng)收入為15萬(wàn)元,準(zhǔn)予扣除的成本、費(fèi)用9萬(wàn)元(不含業(yè)主工資)。。1-11月累計(jì)應(yīng)納稅所得額50000元(未扣除業(yè)主費(fèi)用減除標(biāo)準(zhǔn)),1-11月累計(jì)已經(jīng)繳納個(gè)人所得稅5600元。除經(jīng)營(yíng)所得外,個(gè)體工商戶業(yè)主沒(méi)有其他收入,并享受贍養(yǎng)老人的專項(xiàng)扣除24000元。計(jì)算A個(gè)體工商戶2019年度匯算清繳應(yīng)申請(qǐng)的個(gè)人所得稅退稅額。
老師你好,我在一間公司上班有取得每月工資收入4500元,一年5.4萬(wàn),也沒(méi)有交個(gè)稅,但是我自己名下開(kāi)了一間個(gè)體戶是負(fù)責(zé)人,想問(wèn)我個(gè)體收入一年是52萬(wàn)收入,成本費(fèi)用48萬(wàn),利潤(rùn)是4萬(wàn),申報(bào)生產(chǎn)所得的時(shí)候減6萬(wàn)不用交稅,個(gè)體戶收入和我工資收入會(huì)合并一齊算的嗎?
老師7月開(kāi)的發(fā)票有一張錯(cuò)了,要紅沖。但這里選不了怎么辦!
老師,商品采購(gòu),到貨就是直接給到客戶,有跟供應(yīng)商簽了采購(gòu)合同及客戶簽了銷售合同,請(qǐng)問(wèn)入庫(kù)可以不做賬,而是根據(jù)采購(gòu)合同和銷售合同來(lái)做收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交分錄摘要怎么寫(xiě)?
就是綜合保稅區(qū)一般納稅人企業(yè)在進(jìn)口原材料,加工為成品后出口和內(nèi)銷,整個(gè)過(guò)程要繳納哪些稅費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是不是月度不超15萬(wàn),季度不超45萬(wàn)呀?
老師!問(wèn)一下建筑業(yè)外經(jīng)證每年必須要個(gè)稅申報(bào)嗎
老師 每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下有一張進(jìn)項(xiàng)票金額錯(cuò)啦,8月重新開(kāi),成本7月要入賬,憑證怎么寫(xiě),下個(gè)月沖紅,重新開(kāi)憑證怎么寫(xiě)
老師,我7月份開(kāi)一張銷項(xiàng)發(fā)票,8月初紅沖了,8月份申報(bào)增值稅的時(shí)候,這個(gè)紅沖的金額是不是還包含在里邊要交稅
退休人員,是一個(gè)公司法人,申報(bào)工資薪金有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?需要注意什么?
老師。如果是個(gè)人這個(gè)金額,先按40%稅率交稅,次年匯算清繳,是按45%稅率計(jì)算了對(duì)吧
是的,你的理解非常正確