你好,可以的,沒有協(xié)議補(bǔ)充即可,印花稅需要繳納
我公司建筑企業(yè)14年剛成立時還是實(shí)繳制股份,公司股東通過財(cái)務(wù)公司打款到股東卡上共2000萬,然后各個股東轉(zhuǎn)進(jìn)過公司賬戶計(jì)入實(shí)收資本(農(nóng)行/公司運(yùn)營時農(nóng)行一直沒用了),后期通過1、購買950萬固定資產(chǎn)劃出公司賬戶(實(shí)際沒有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元(買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的),之前的會計(jì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)賬,沖紅了以前的這3筆業(yè)務(wù),使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購買的的固定資產(chǎn)還計(jì)入股東A名下,貸其他應(yīng)付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對,我是不是需要按照以前的業(yè)務(wù)把他的賬調(diào)過來?因?yàn)楝F(xiàn)在A股東要退股,賬上他名下是其他有應(yīng)付款的
老師,請教一個問題:有自然人股東現(xiàn)在溢價轉(zhuǎn)讓自己的股權(quán)給其他自然人,這個退出的股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了公司原有的股東3人,現(xiàn)在還進(jìn)來了3個新股東。比方說這個退出的股東股權(quán)為13.5%,分別轉(zhuǎn)讓給其中的5個人為1%,還有一個人是8.5%,原來進(jìn)來的時候投資5000元/股,現(xiàn)在退出是8650/股,那這個賬務(wù)處理:借:實(shí)收資本 5000 資本公積 3650 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款--股東個人 對嗎?
老師好!公司之前有個股東入股100萬元到公司。因房地產(chǎn)開發(fā)一直在籌資籌建中,所以一直沒開發(fā)起。在2019年開始股東要求退股,因公司沒有錢就同股東協(xié)商將100萬借入公司作資金周轉(zhuǎn),并在2020年開始還這股東借款,每次的金額不固定(20000—30000不等),可今天老板說目前沒有錢,暫時先付2000元,用其他方式,不要以還借款名義,請問一下這應(yīng)該怎么操作?它的用途寫什么最恰當(dāng)?
收到股東轉(zhuǎn)過來備注投資款的錢,我可以做借:銀存,貸:實(shí)收資本,這個在報稅時要交印花稅,要區(qū)別于銷售合同來交,還是一并合并來計(jì)算印花稅。。第二個問題:公司成立四年多了,也偶爾公賬會轉(zhuǎn)出到股東,也有股東轉(zhuǎn)入,這樣子將他轉(zhuǎn)入的做實(shí)收資本,會不會有嫌疑是將公司的款又轉(zhuǎn)作資本了?還是可以,本就是公司賺的錢,現(xiàn)在又讓股東還回來了?
老師:您好!請問公司2022年2月份成立,注冊資金300萬,有三個股東,至今沒有收入,沒有開發(fā)票。稅務(wù)報表都是空報。內(nèi)部賬資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本是243000.00元,未分配利潤是負(fù)數(shù),所有者權(quán)益合計(jì)也是負(fù)數(shù)。只有兩個股東支付了部分投資款,還有其中一個至今沒有到位?,F(xiàn)在這個沒有資的出股東要退股,他將其名下15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司里另外一個股東。要在工商進(jìn)行股權(quán)變更,但新規(guī)定是必須到報送相關(guān)資料,持稅務(wù)個人所得稅完稅證明才可以辦理工商股權(quán)變更手續(xù)。想請教老師:這種情況,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方需要繳納個稅嗎?
老師,您好,請問交社保的基數(shù)是要按員工實(shí)際拿到手的工資嗎?是不是這樣才合規(guī)?
請問老師,之前印花稅申報未扣款,產(chǎn)生了1元多的滯納金,現(xiàn)在若想消除這個滯納金記錄,可以作廢申報嗎?,申報的餐飲服務(wù)收入
老師,稅務(wù)那邊說我們有190萬左右的白條,我該怎么來理賬呢
你好,老師,麻煩問下公司注銷,其他應(yīng)付款有余額,工資有余額,未分配利 潤(負(fù)數(shù))),前提銀行已注銷,可以操作債轉(zhuǎn)股,清理其他應(yīng)付款,可以這樣操作嗎?
你好,老師,麻煩問下公司注銷,其他應(yīng)付款有余額,工資有余額,未分配利潤(負(fù)數(shù))),前提銀行已注銷,可以操作債轉(zhuǎn)股,清理其他應(yīng)付款,可以這樣操作嗎?
老師,關(guān)聯(lián)公司代A公司代收代付款項(xiàng),計(jì)入其他應(yīng)付款貸方或借方,A公司如何做賬
老師,每個月轉(zhuǎn)錢備注投資款,然后用來發(fā)工資可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件實(shí)操在哪里?我怎么沒找到
老師,我想再問一下,進(jìn)出口公司的,在稅務(wù)局里面退稅的操作步聚是怎樣的,操作步聚您能寫出來,發(fā)給我一下嗎?謝謝!
我單位借用別人資質(zhì)干活,付款單位用房子抵工程款,房子怎么不通過掛靠的公司直接過戶到我單位呢?
不是的,你看清楚題目,因?yàn)橹虚g的資金復(fù)雜,協(xié)議實(shí)在不會寫,寫不明白,印花稅現(xiàn)在繳納還得交滯納金,所以我不想弄,想把他在2022年做的轉(zhuǎn)實(shí)收資本紅沖,把實(shí)收資本為0,重新轉(zhuǎn)為借款
那你稅務(wù)已經(jīng)提交報表了,相當(dāng)于已經(jīng)產(chǎn)生納稅義務(wù)了
即使紅字沖回,也得繳納印花稅
也就是說我不能直接紅沖咯
可以紅字沖回,但是有納稅義務(wù)
你的意思是我無論如何處理,把印花稅交了,把滯納金交了,之后我是要紅沖回借款或者補(bǔ)協(xié)議都是合規(guī)的是嗎
是的,你的理解非常正確
那我申報印花稅,稅務(wù)局會讓我提交協(xié)議證明嗎,還是說以后如果查到才需要
不需要提交證明,補(bǔ)資金賬簿印花稅
請問一下需要交罰款嗎
主動補(bǔ)交,沒有罰款,有滯納金
補(bǔ)交了只有直接做 借:主營稅金及附加 貸:銀行存款 滯納金 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 對嗎,滯納金做納稅調(diào)整,對嗎 ,是不是不需要調(diào)整以前申報的財(cái)務(wù)報表嗎
是的,可以不更正以前年度報表
我這樣記賬印花稅對嗎,印花稅不需要計(jì)提吧
賬務(wù)處理。納稅調(diào)增沒問題