借管理費(fèi)用等 貸營(yíng)業(yè)外收入 或者直接不做
老師,餐飲公司的收銀系統(tǒng)收入11200元,200是微信支付扣了手續(xù)費(fèi),銀行帳上不顯示,銀行實(shí)際到賬11000元,這個(gè)怎么做分錄呢?
#提問#支付款當(dāng)時(shí)沒收到發(fā)票,2個(gè)月后收到的,分錄怎么寫,實(shí)際支付款的時(shí)候分錄是,借 管理費(fèi),貸 銀行,收到發(fā)票不知道怎么做分錄了,麻煩老師給寫一下
老師,奶茶店,通過支付通收款,支付通綁定的是公司的銀行卡,,錢自到轉(zhuǎn)到銀行卡,這個(gè)收款怎么做分錄呢
請(qǐng)問老師,11月25日,有500元的加油票,12月1日支付報(bào)銷了這筆加油費(fèi) 分錄: 1、轉(zhuǎn)字 借:管理費(fèi)用—交通費(fèi)500 貸:其他應(yīng)付款500 實(shí)際支付時(shí): 2、付字 借:其他應(yīng)付款—500 貸:銀行存款500 12月1日做賬時(shí)候是不是要做這樣的兩筆分錄呢
老師,通行費(fèi)里的車牌號(hào)不是公司車是員工的車,這個(gè)通行費(fèi)分錄怎么做?
老師,您好,請(qǐng)問交社保的基數(shù)是要按員工實(shí)際拿到手的工資嗎?是不是這樣才合規(guī)?
請(qǐng)問老師,之前印花稅申報(bào)未扣款,產(chǎn)生了1元多的滯納金,現(xiàn)在若想消除這個(gè)滯納金記錄,可以作廢申報(bào)嗎?,申報(bào)的餐飲服務(wù)收入
老師,稅務(wù)那邊說我們有190萬左右的白條,我該怎么來理賬呢
你好,老師,麻煩問下公司注銷,其他應(yīng)付款有余額,工資有余額,未分配利 潤(rùn)(負(fù)數(shù))),前提銀行已注銷,可以操作債轉(zhuǎn)股,清理其他應(yīng)付款,可以這樣操作嗎?
你好,老師,麻煩問下公司注銷,其他應(yīng)付款有余額,工資有余額,未分配利潤(rùn)(負(fù)數(shù))),前提銀行已注銷,可以操作債轉(zhuǎn)股,清理其他應(yīng)付款,可以這樣操作嗎?
老師,關(guān)聯(lián)公司代A公司代收代付款項(xiàng),計(jì)入其他應(yīng)付款貸方或借方,A公司如何做賬
老師,每個(gè)月轉(zhuǎn)錢備注投資款,然后用來發(fā)工資可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件實(shí)操在哪里?我怎么沒找到
老師,我想再問一下,進(jìn)出口公司的,在稅務(wù)局里面退稅的操作步聚是怎樣的,操作步聚您能寫出來,發(fā)給我一下嗎?謝謝!
我單位借用別人資質(zhì)干活,付款單位用房子抵工程款,房子怎么不通過掛靠的公司直接過戶到我單位呢?
剛查了一下,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了
所以需要做賬吧
借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸營(yíng)業(yè)外收入 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 或者直接不做
哦,所以節(jié)假日的進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的是吧?如果抵扣了需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是這個(gè)意思吧
因?yàn)槟氵@個(gè)沒有支付以后也不支付的,所以相當(dāng)于沒有發(fā)生,不能抵扣。