可計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
公司名下的公車,拿去報(bào)廢,報(bào)廢后的理你收入或者凈損失,是不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外科目呢?為什么有的老師說是,有的又說不是么?
老師你好,公司去年5月處置了一輛車,購入價(jià)值98000元,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,折舊計(jì)提完98000元,4S店把舊車置換了4000元,購置了一輛新車20萬元,4000元打到了公司賬面上。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做處置固定資產(chǎn)的賬呢?具體賬務(wù)處理分錄,這4000元應(yīng)該交多少稅
老師,你好! 我司是做收購一般工業(yè)固廢的,簡(jiǎn)單說就是對(duì)方公司有固廢的,我們?nèi)ヌ幚砣缓蟋F(xiàn)金或公戶收款這樣,應(yīng)該叫什么科目?然后我司收購一批固廢,付款又是什么科目?
老師好,公司售出一輛車。原值95521.37,已計(jì)提折舊90426.37,預(yù)計(jì)凈殘值5095,處置收入12000元,你看我做的憑證對(duì)嗎,金蝶軟件里沒有資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目,怎么辦呢
你好老師,公司名義買了車,現(xiàn)在我們交了車輛購置稅,然后是怎么做賬的?是計(jì)入什么科目中去?具體分錄我想看看
老師在稅務(wù)系統(tǒng)未勾選電子客運(yùn)發(fā)票,會(huì)計(jì)還是計(jì)算抵扣的,電子系統(tǒng)的發(fā)票怎么處理有好幾個(gè)月的? 有些用于集體福利的進(jìn)賬票,做賬時(shí)直接做費(fèi)用了,系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)票沒勾選,以上可以直接選擇不抵扣夠選嗎,有沒風(fēng)險(xiǎn)?
你好,老師,合伙公司,請(qǐng)問如果法人貸款,會(huì)對(duì)股東造成影響嗎?或者有什么別的不好?或者風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,在申報(bào)24年的殘保金的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)預(yù)填的人數(shù)為31人,而實(shí)際個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)錯(cuò)誤而會(huì)計(jì)人員沒有發(fā)現(xiàn)進(jìn)行更改,那現(xiàn)在還可以進(jìn)行更改24年的所得稅匯算清繳申報(bào)表嗎?如果更改,會(huì)觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝老師!
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請(qǐng)教您一個(gè)問題 我們廠子花錢買的輪胎因?yàn)橐ヅ芸蛻?常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤(rùn)的時(shí)候 這個(gè)商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對(duì)乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長(zhǎng)投時(shí)的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
不能計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
能計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入都交什么稅啊
交增值稅,城建稅等附加
老師 這個(gè)增值稅按多少稅率交
該車抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅嗎
應(yīng)該沒有
買的二手車
若是一般納稅人,可減按2%交增值稅
老師 我們屬于一般納稅人,意思是一般納稅人按2%繳納增值稅是吧
是的,你的理解是對(duì)的。
老師 這個(gè)為啥是按2%交啊
針對(duì)銷售使用過固定資產(chǎn),且未抵扣進(jìn)項(xiàng)的優(yōu)惠政策
好的 謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
老師 這個(gè)還交企業(yè)所得稅吧
按利潤(rùn)總額申報(bào)企業(yè)所得稅
好的 謝謝老師
好的,祝你工作順利!