你好,購置稅計(jì)入到固定資產(chǎn)里面就可以。

老師,我是一般納稅人公司,九月份以公司名義買了一輛車,去稅務(wù)局交的車輛購置稅,稅務(wù)局給了一張完稅證明,請(qǐng)問怎么做分錄呢?
老師 我們公司購買了一輛面包車 ,現(xiàn)在怎么出售 ,是什么樣子的流程?怎么做會(huì)計(jì)分錄?我們公司是一般納稅人
你好!我們公司2019年10月購入一輛汽車,當(dāng)時(shí)入賬把車價(jià)和購置稅金額計(jì)入固定資產(chǎn)了,沒有做進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我們出售的話,要交什么稅?按多少稅率交?分錄是什么呢?
老師你好,公司去年5月處置了一輛車,購入價(jià)值98000元,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,折舊計(jì)提完98000元,4S店把舊車置換了4000元,購置了一輛新車20萬元,4000元打到了公司賬面上。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做處置固定資產(chǎn)的賬呢?具體賬務(wù)處理分錄,這4000元應(yīng)該交多少稅
你好 老師 我想問下我們公司購買了兩輛工程車 然后這兩輛車當(dāng)時(shí)是落個(gè)人戶 沒有以公司名義購買 然后現(xiàn)在呢每年保險(xiǎn)還有年檢那些都是個(gè)人發(fā)票 但是都是公司出錢 這種要怎么處理呢 入賬需要哪些票據(jù)
公司把車賣了,如果價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)格,是否按照市場(chǎng)參考價(jià)格來繳稅。
老師,你好,對(duì)方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,又給沖紅重新開,那我這個(gè)月認(rèn)證時(shí),這個(gè)發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個(gè)后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費(fèi)做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費(fèi)是直接做紅字沖剩余電費(fèi),還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請(qǐng)問老師,會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的費(fèi)用能抵扣個(gè)稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請(qǐng)問這個(gè)能做會(huì)計(jì)科目,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報(bào)個(gè)稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上實(shí)發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個(gè)稅申報(bào)比對(duì)不匹配了。請(qǐng)問可以嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(已抵減)上個(gè)月賬上做多了,紅沖到了下個(gè)月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時(shí)候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在11報(bào)10月增值稅的時(shí)候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請(qǐng)問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價(jià) 怎么維護(hù),每個(gè)月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟(jì)不景氣,老板的房子拿給公司用,免費(fèi)使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?


不單獨(dú)設(shè)科目對(duì)嗎
對(duì),直接計(jì)入到固定資產(chǎn)就成了