直接就是按20*9%計算抵扣
老一般納稅人企業(yè)開的收購發(fā)票,抵扣進項稅額稅率是0.09,我填寫增值稅申報表附表二時農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的金額是填寫扣除抵扣后的稅額還是收購發(fā)票免稅額呢?
請問老師從一般納稅人處購進農(nóng)產(chǎn)品收到專票用于生產(chǎn)13稅率的貨物,是按照票面稅額抵扣還是計算抵扣10
收到農(nóng)產(chǎn)品小規(guī)模納稅人開來的3%的專票,我是不用不含稅金額*9%計算抵扣么?
我們公司是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人處購進的3%的農(nóng)產(chǎn)品專票,是按票面稅額抵扣,還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除稅率計算抵扣?
老師,從小規(guī)模納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,收到專票,金額是20,稅額是0.6,在計算抵扣時,是(20?0.6)??0.09還是20??0.09
老師在稅務(wù)系統(tǒng)未勾選電子客運發(fā)票,會計還是計算抵扣的,電子系統(tǒng)的發(fā)票怎么處理有好幾個月的? 有些用于集體福利的進賬票,做賬時直接做費用了,系統(tǒng)的進項票沒勾選,以上可以直接選擇不抵扣夠選嗎,有沒風險?
你好,老師,合伙公司,請問如果法人貸款,會對股東造成影響嗎?或者有什么別的不好?或者風險嗎?
老師,在申報24年的殘保金的時候,發(fā)現(xiàn)預(yù)填的人數(shù)為31人,而實際個稅申報系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報時,系統(tǒng)自動取數(shù)錯誤而會計人員沒有發(fā)現(xiàn)進行更改,那現(xiàn)在還可以進行更改24年的所得稅匯算清繳申報表嗎?如果更改,會觸發(fā)稅務(wù)風險嗎?謝謝老師!
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
那做賬的時候,支付的錢和入庫的金額加進項稅是不一致的吧?
用倒擠計算入庫金額嗎?
是的,倒擠計算入庫金額