同學,你好
嗯嗯,是的
老師,因為A項目合同在履行過程中,我方提供的設備存在問題,所以雙方協商賠付客戶部分款項,該賠付款在另外一個服務安裝項目中進行扣除,該服務項目暫時未開具發(fā)票,也未收到款項,只是簽訂了合同,請問可以操作么?發(fā)票如何開具?
老師我們公司A是購貨方,有兩個項目1,2都向B公司采購,現在收B公司發(fā)票準備付款,因為1,2兩個項目都重新簽訂過合同,B公司搞錯了,1項目多開發(fā)票50萬給我們公司,2項目這個B公司將錯就錯,少開50萬發(fā)票給我們公司。我當時按照發(fā)票入賬就不對,我現在做調整分錄借應付賬款1項目,貸應付賬款2項目這樣可對
老師您好,跟客戶簽合同為一個公司是2個項目。收到2個項目的預收款,都沒有開發(fā)票,A項目發(fā)貨,B項目未發(fā)貨。我要確認A項目收入,做未開票提增值稅是只提A項目嗎?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關聯公司購入乙公司20%有表決權股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關聯方關系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務型企業(yè),稅種核定里有服務類的項目,但不是生活服務,開具了生活服務類的發(fā)票,但未進行稅務核定,并申報和繳納了增值稅,這應該怎么辦,稅務核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務。為了這個推廣服務而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現因為這季度有開了專票,讓重新更正。現在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應納稅金呢?
老師,你好。請問公司清稅注銷轉入營業(yè)外收入的其他應付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項到原法人代表的個人卡里,退還之前,B企業(yè)應該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊按實際使用柴油量,按實際使用量每天付款。價格以當地市場掛牌價,含13%的稅,可用于抵扣勞務稅。
個體工商戶更正增值稅申報數據,重新填列專票金額,為什么沒有重新計稅呢
那老師在請問您一下 我是按A預收金額填寫未開發(fā)數,還是按照合同約定確認到貨比例填未開票數?
同學,你好
按照合同約定確認到貨比例填未開票數
好的謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!