你分紅了之后需要計提,然后把這個應(yīng)負利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面,因為利潤分配下面所有的明細都要轉(zhuǎn)到這個科目
經(jīng)濟增加值這個概念怎么理解透徹?怎么計算?
老師我們代扣代繳個稅,開來的發(fā)票是一個人代開的,報個稅是是按照發(fā)票總金額申報還是按照每個人的收入報,這兩種上稅一樣嗎?哪個更省稅呢?
老師好,請問婚假包括周末嗎?休婚假期間餐補 這些都還計算嗎
小規(guī)模納稅人成立的條件
老師,請問稅務(wù)局系統(tǒng)有些普通發(fā)票是不是可以不用做賬?
老師,我這邊還有個問題: 現(xiàn)在這個法人要轉(zhuǎn)讓給別人,他現(xiàn)在是處理材料發(fā)票暫估的金額,他要開進來去沖!現(xiàn)在把這筆暫估材料發(fā)票處理好,賬上也就沒什么問題了! 現(xiàn)在的問題是:老板不理解,他的進項發(fā)票抵扣的還有這么多,為什么還缺材料發(fā)票! 備注(手上的材料發(fā)票都已經(jīng)入賬,只是還未抵扣) 現(xiàn)在他也不開銷售發(fā)票出去! 這個原因怎么理解好! 我已經(jīng)和老板解釋了:暫估和抵扣是兩碼事! 只是老板還是沒法理解! 老師,我也不知道這個原因該怎么分析麻煩老師站在老板思考問題的角度怎么分析給他聽!
老師您好。請問出口貨物。貨運公司給我們開的運費發(fā)票稅率為免稅。這個對退稅有影響嗎?
老師,我們公司是6月份倒閉結(jié)束養(yǎng)老保險的,并辦理了失業(yè)保險,失業(yè)保險說要我們8月份才能領(lǐng)取,因為7月份要清賬,所以7月份有兩個員工還沒走,問題是他們這個8月份已經(jīng)不在這家公司上班了,上個月是最后一個月,老板昨天把7月份工資改成勞務(wù)費發(fā)給他們了,沒有申報個稅,這個對公司有沒有影響,需不需要公司下個月或者年底交稅?對他們有沒有影響?以后需不需要他們自己補交個稅?或者我能不能下個月申報個稅的時候把他們報上去,對他們領(lǐng)失業(yè)保險有沒有影響?
32期里面劉宏偉老師的直播課怎么看不見了
老師好,營業(yè)執(zhí)照期限變更,從哪里看年檢還是不年檢那
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)備喔,怎么其他的老師是不用操作這一步的
規(guī)定 在會計期末,企業(yè)需將“利潤分配”下除“未分配利潤”外的其他明細科目(如提取法定盈余公積、應(yīng)付股利等)的余額進行結(jié)轉(zhuǎn)。
但是沒有提取啊,現(xiàn)在就是要注銷賬戶的
那除了賬戶有錢,還有哪個科目有余額?
其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出了,然后賬戶有余額和本年利潤是負數(shù),利潤分配是正數(shù),兩者加起來就是屬于正數(shù)的幾百塊
要么分紅 借,利潤分配應(yīng)付利潤。 貸,應(yīng)付利潤。借,應(yīng)付利潤。 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費,個稅。 借,利潤分配未分配利潤。 貸,利潤分配應(yīng)付利潤。 要么做工資 借管理費用貸應(yīng)職工薪酬工資。 借應(yīng)付職工薪酬工資。貸,銀行存款, 借,本年利潤。貸,管理費用, 借,利潤分配,未分配利潤貸,本年利潤。 如果其他的老師說不是這么做的話,那你就按照其他的老師再追問。