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老師,請問為什么股東分紅還需要做這個科目昵?借利潤分配未分配利潤 貸利潤分配應(yīng)付利潤

2025-08-07 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-07 11:07

你分紅了之后需要計提,然后把這個應(yīng)負利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面,因為利潤分配下面所有的明細都要轉(zhuǎn)到這個科目

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快賬用戶5888 追問 2025-08-07 11:09

我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)備喔,怎么其他的老師是不用操作這一步的

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齊紅老師 解答 2025-08-07 11:10

規(guī)定 在會計期末,企業(yè)需將“利潤分配”下除“未分配利潤”外的其他明細科目(如提取法定盈余公積、應(yīng)付股利等)的余額進行結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶5888 追問 2025-08-07 11:26

但是沒有提取啊,現(xiàn)在就是要注銷賬戶的

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齊紅老師 解答 2025-08-07 11:33

那除了賬戶有錢,還有哪個科目有余額?

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快賬用戶5888 追問 2025-08-07 11:36

其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出了,然后賬戶有余額和本年利潤是負數(shù),利潤分配是正數(shù),兩者加起來就是屬于正數(shù)的幾百塊

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齊紅老師 解答 2025-08-07 11:46

要么分紅 借,利潤分配應(yīng)付利潤。 貸,應(yīng)付利潤。借,應(yīng)付利潤。 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費,個稅。 借,利潤分配未分配利潤。 貸,利潤分配應(yīng)付利潤。 要么做工資 借管理費用貸應(yīng)職工薪酬工資。 借應(yīng)付職工薪酬工資。貸,銀行存款, 借,本年利潤。貸,管理費用, 借,利潤分配,未分配利潤貸,本年利潤。 如果其他的老師說不是這么做的話,那你就按照其他的老師再追問。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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