先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目, 如果沒有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
老師,房屋租金是收據(jù)入賬的,匯算清繳的時(shí)候不能入費(fèi)用,請(qǐng)問我是直接在管理費(fèi)用里面減出來,還是要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面填寫調(diào)增呢?
公司庫存入賬,庫存商品暫估,沒有發(fā)票怎么做??以后都沒有發(fā)票開進(jìn)來的,還有就是在匯算清繳對(duì)無票成本做納稅調(diào)增處理,,匯算清繳那哪里會(huì)體現(xiàn),是調(diào)整表那還是成本那塊呢
老師,你好!我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫存商品我們做了報(bào)廢處理,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增?在哪里調(diào)增呢?還有一部分是費(fèi)用發(fā)票沒有收到,也收不到了,我賬上也做的營業(yè)外支出,匯算清繳是否也需要調(diào)增?在哪個(gè)項(xiàng)目上調(diào)增呢?
老師你好,電商行業(yè)采購貨物由于發(fā)生退貨對(duì)方扣除運(yùn)費(fèi)之后在退款給我們,這個(gè)扣除的運(yùn)費(fèi)不開發(fā)票,在匯算清繳時(shí)需要調(diào)增,這個(gè)填寫在納稅調(diào)整表的哪一行
做2022年匯算清繳時(shí)有部分管理費(fèi)的發(fā)票沒回,那2022年度就需要納稅調(diào)增,如果這部分發(fā)票2023年收到了,那2023年匯算清繳時(shí)是不是可以納稅調(diào)減,納稅調(diào)減填在哪個(gè)表對(duì)應(yīng)哪一項(xiàng)?
老師,和單位簽勞務(wù)合同個(gè)人所得稅怎么算
商業(yè)企業(yè) ,生產(chǎn)性資金和非生產(chǎn)性資金怎么填寫?
我們是一般納稅人,供應(yīng)鏈公司,別人開給我們免稅的牛肉,我們可以開出去免稅牛肉嗎
老師好,員工1月2月已經(jīng)在我們公司任職了,都沒報(bào)個(gè)稅,申報(bào)3月份個(gè)稅的時(shí)候一次性報(bào)3個(gè)月的收入可以嗎?
老師好,小規(guī)模公司一季度開票32萬,正常交了稅了,二級(jí)度紅沖了一季度的發(fā)票2萬,又開了一張1萬的發(fā)票,那二季度報(bào)稅銷售額填-10000嗎
面試鋁廠出納,公司要求入職家訪,這是合理的嗎?會(huì)不會(huì)要我家人簽什么不合理的文件,這件事我要注意哪些
7月份的發(fā)票8月份可以抵扣嗎
老師你們那邊個(gè)稅小規(guī)模報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅,免征征值稅的部分報(bào)個(gè)稅時(shí)放到收入里一起報(bào)嗎
老師,公司在中石油買了5萬的卡,賣出去也是副卡5個(gè)1萬,然后中石油給我們優(yōu)惠3000元,就打到我司主卡,中石油開票也是開五萬,等到下次我司充主卡五萬的時(shí)候就只付47000元,還是開五萬的票,就是相當(dāng)于優(yōu)惠的這部分是我司的利潤,但是他們給我們開票又是開五萬,老師發(fā)票怎么開具合理,賬務(wù)怎么處理
老師,9月1號(hào)起社保新規(guī)是怎么個(gè)情況,像這種小微企業(yè)該怎么辦?
這個(gè)金額大會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)???
沒事的,納稅調(diào)增了就行
如果直接做營業(yè)外支出,不納稅調(diào)增,有沒有風(fēng)險(xiǎn)呢?
稅局查到要補(bǔ)稅加罰款的,還要在資產(chǎn)損失明細(xì)表里邊專項(xiàng)填報(bào)
或者能不能直接借:利潤分配?未分配利潤 貸:庫存商品,這樣省的匯算清繳的時(shí)候調(diào)增?
不可以的,不能那樣做
為什么不能這么做?。?
是當(dāng)年發(fā)生的,不能直接調(diào)整利潤
哦,如果要調(diào)以前的,是不是還要改以前年度的報(bào)表什么的?
以前的要稅前扣除,或者調(diào)增利潤才更正報(bào)表