直接憑發(fā)票報(bào)銷,銀行打款就行
請問,房地產(chǎn)開發(fā)公司老板母親是法人,老板個人借給公司錢,這筆錢轉(zhuǎn)到法人私卡,用以支付各種費(fèi)用支出,這些支出中多數(shù)是白條,卡余額很多,外賬怎么做比較合理 收到借款時 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——法人 支出時 借:各種費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 公司兩套帳,白條暫不入外賬,外賬現(xiàn)金余額啥本來就是對不上的 還是不走庫存現(xiàn)金? 有支出直接記賬 借:某某費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——法人
老師,您好,請教一個問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進(jìn)個人賬戶的話會計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報(bào)銷,做憑證的時候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊
老師,我有一家公司銷售沙 石的,我們開票 別人給我發(fā)的們轉(zhuǎn)款,然后法人提現(xiàn)的,這個是怎么做分錄吖?備注了石子款 但是我們沒有收到發(fā)票,我是做借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 還是 其他應(yīng)收款 法人 貸銀行存款 或者 應(yīng)付賬款 貸方銀行存款?
老師好,老板用自己的卡給員工發(fā)了獎金,現(xiàn)在要求財(cái)務(wù)公戶還給他,但是不能直接轉(zhuǎn)到他自己的卡上,沒辦法財(cái)務(wù)就先轉(zhuǎn)到出納的卡上,再由出納轉(zhuǎn)給老板,這一筆我做成了借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款,但是這樣我的庫存現(xiàn)金不平,這個我應(yīng)該在怎么調(diào)整
請問老師,有一筆收入,客戶把費(fèi)用轉(zhuǎn)賬給老板私人卡,老板又從他的私人卡轉(zhuǎn)進(jìn)公司的對公銀行上,這筆收入要怎么做分錄呢? 是借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款,還是借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師你們那邊個稅小規(guī)模報(bào)經(jīng)營所得個稅,免征征值稅的部分報(bào)個稅時放到收入里一起報(bào)嗎
老師,公司在中石油買了5萬的卡,賣出去也是副卡5個1萬,然后中石油給我們優(yōu)惠3000元,就打到我司主卡,中石油開票也是開五萬,等到下次我司充主卡五萬的時候就只付47000元,還是開五萬的票,就是相當(dāng)于優(yōu)惠的這部分是我司的利潤,但是他們給我們開票又是開五萬,老師發(fā)票怎么開具合理,賬務(wù)怎么處理
老師,9月1號起社保新規(guī)是怎么個情況,像這種小微企業(yè)該怎么辦?
老師,比如我司5月的工資6月發(fā),費(fèi)用是記在6月的。也就是工資費(fèi)用我們是記在所得期,那我申報(bào)殘疾人保障金是年度工資是按工資的所得期算嗎?
老師,借主營業(yè)務(wù)成本-10,貸應(yīng)付賬款-10,這個時候借方寫左邊,貸方寫右邊嗎,這個時候貸方是增加還是減少
怎么換手機(jī)號碼找不到修改手機(jī)號
老師,我司是賣桶裝水的,我們現(xiàn)在銷售30桶水,收到30桶水收入,當(dāng)月確認(rèn)收入,但是先給客戶配送10桶,下個月才配送剩下的,我當(dāng)月如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,個人所得稅中勞務(wù)報(bào)酬的累積扣除和非累積扣除怎么區(qū)分,怎么理解呢
請問老師,未交增值稅賬面余額和實(shí)際余額不一致,用調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
老師好,我們進(jìn)了一批貨沒入庫,直接就賣給客戶了,上游給了我們發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)說等下游全賣完了再給他們開發(fā)票,那不知道多久才賣完啊,我已經(jīng)確認(rèn)收入了。確認(rèn)收入之后很久才開發(fā)票,這樣可以嗎?
做的都是庫存現(xiàn)金支付,庫存現(xiàn)金賬面和實(shí)際可能對不上
為啥老是現(xiàn)金報(bào)銷了呢?直接打款報(bào)銷就行了哈,