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老師好!我公司于7月做了一筆業(yè)務(wù),是一項工程,對方預(yù)付工程款時,要求我們開具了全額的增值稅專用發(fā)票13%,稅款約7萬元,到了8月工程已經(jīng)交付,但是對方不驗收,并以工程晚交了五天為理由,拒絕付款,并退還7月開具的發(fā)票,現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票,是直接在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票嗎?還是要填寫什么信息表?那這個已經(jīng)繳納的7萬的稅款能讓稅務(wù)退還給我司嗎?具體如何操作?
去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票,我們收到了是真實的業(yè)務(wù)關(guān)系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報年報并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進(jìn)行申報的,這個房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M用也不存在進(jìn)成本里。本來就沒填進(jìn)成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報數(shù)據(jù)還和以前一樣。
我單位于2018年找了個人運輸,對方提供的發(fā)票,在2020年被認(rèn)定對方虛開,但是我們不知情,因為我公司是A級納稅人,所屬區(qū)的稅務(wù)局讓我公司做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出和成本紅沖,但是本周稽查局又來找我們,說要證明自己是善意的才能不罰款,我公司是高新企業(yè),不能有行政處罰的,請問老師這個能被認(rèn)定為善意嗎? 二:在自查過程中我公司發(fā)現(xiàn)還有一次運輸發(fā)票,也是個人提供的發(fā)票,現(xiàn)在對方聯(lián)系不上了,糾結(jié)要不要主動轉(zhuǎn)出?如果主動轉(zhuǎn)出,是去改當(dāng)期增值稅申報記錄和當(dāng)年匯算清繳,還是在本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出和成本紅沖,更有利于我司?還是等出事了再做處理?
2020年12月我們給別人開專票600萬,收到400萬款,余200萬未收,現(xiàn)在對方要給我們付款了,讓我們把2020年多開的200萬沖紅,重新開200萬發(fā)票才付款,請問,我們敢沖紅重開嗎?沖紅這么大一筆專票,會不會引來稅務(wù)局關(guān)注呀……實際當(dāng)時多開了200萬導(dǎo)致我們盈利200萬當(dāng)時還暫估費用了所以20年沒交企業(yè)所得稅,是不是現(xiàn)在對方要重新開票對我們來講還更有利?? 希望老師詳細(xì)解答,平時安分做賬,這種我還真不會處理,不知風(fēng)險
老師,我們是一般納稅人,之前買了一塊地,300萬,證書已到手,我計入了無形資產(chǎn),我們現(xiàn)在在這塊地上修建物流園和一個綜合科技樓。我們是甲方,有承包方,但是我們甲方自己找人修建,承包方就過下賬,每次打錢我們打給承包方。承包方在打給那些人。承包方收我們管理費,由于不是他們真正意義上的成包對方說每次的稅費我們也要負(fù)擔(dān),我們甲方要專票,承包方開出去專票就要交稅,他們就有收入,增值稅企業(yè)所得稅我們都要承擔(dān)。我想問一下,他給我們開專票,下面的人如果給他們也開專票。他們不是能抵扣嗎?為啥還要我們承擔(dān)增值稅?
@董老師你好,成本沒有沖材料呢
代位權(quán)的被告是一個人還是兩個人??? 撤銷權(quán)的被告是一個人還是兩個人呢?
老師,我公司是律所,賬面上有很多成本票是做的借方:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金。平時轉(zhuǎn)給法人私卡有很多筆,摘要:取現(xiàn),借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款。這樣做有什么風(fēng)險?
老師可以寫一下?lián)Q入和換出的分錄嗎?這樣子題老師容易混
老師,我想知道一個公司的債務(wù)有多少,從哪里歸集?
老師,8月份出口報關(guān)的,能在8月份做出口退稅嗎?
員工上班路上沒佩戴頭盔與路人發(fā)生事故導(dǎo)致頭部受傷,工傷認(rèn)定有沒有影響
請問老師 認(rèn)繳的實收資本款項 存入一般戶(不是基本戶 可不可以 解析下
請問老師 認(rèn)繳的實收資本款項 存入一般戶(不是基本戶 可不可以
這四個選項分錄怎么寫?
您好,如果稅務(wù)要求沖紅800萬發(fā)票且不認(rèn)可業(yè)務(wù)真實性,需補繳:1.增值稅=800萬*1%=8萬(或800萬*3%=24萬);2.企業(yè)所得稅=300萬*5%%2B500萬*25%=140萬(或800萬*25%=200萬);3.附加稅=增值稅*12%=0.96萬(或2.88萬)。最少補8萬%2B140萬%2B0.96萬=148.96萬,最多補24萬%2B200萬%2B2.88萬=226.88萬。
謝謝老師 小規(guī)模平時沒有抵扣過進(jìn)項,平時也交了增值稅 這次也要補稅嗎 我們收到的成本發(fā)票只抵扣過所得稅吧
?您好,你們是小規(guī)模納稅人,平時交的增值稅是按收入全額交的(1%或3%),這次雖然發(fā)票要沖紅,但增值稅不用重復(fù)補繳,因為之前已經(jīng)交過了;關(guān)鍵是這800萬發(fā)票原來抵過企業(yè)所得稅成本,現(xiàn)在要補回去,所以要補企業(yè)所得稅:如果符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),按300萬×5%%2B500萬×25%=140萬補繳,如果不符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),就要按800萬×25%=200萬補繳。
謝謝您的解答 這種情況申訴成功幾率大嗎 如果不成功我們部分沖紅可行嗎 必定是真實業(yè)務(wù) 公司起步不久,全交稅面臨破產(chǎn) 稅務(wù)會明知我們冤枉,還全額補繳嗎
?您好,如果你們的業(yè)務(wù)完全真實,有完整的合同、付款記錄、物流單據(jù)等證據(jù),申訴成功的機會很大;如果申訴不成,可以嘗試和稅務(wù)局商量部分沖紅或分期繳稅,稅務(wù)局對真實業(yè)務(wù)一般會通情達(dá)理,特別是對剛起步的企業(yè)。雖然按規(guī)定可能要全額補稅,但實際操作中稅務(wù)局會考慮企業(yè)實際情況,建議你們趕緊整理好證明材料,主動找專管員溝通,爭取最合理的解決方案。
多謝老師
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!