您好,是的,申報的時候是一起申報個稅的
老師你好,我公司去年底內(nèi)部培訓,職位高的領導給職位低的員工進行內(nèi)部培訓了,根據(jù)授課課時的時長給他們發(fā)了錢,這個費用可以進公司的職工教育經(jīng)費科目嗎?個人的話是否需要申報個稅?是合并工資申報嗎?
請老師來單位授課的講課費,老師沒有開發(fā)票,而是本單位直接寫了一張現(xiàn)金支出單子(領導簽字)和附方案在后面就轉賬,符合規(guī)定嗎?算不算白條抵庫?老師是不是應該去稅務局開發(fā)票,才對?
老師您好 我們單位邀請兼職老師直播授課 中午給兼職老師還有代班老師加一頓工作餐 這個要記到哪個科目 是業(yè)務招待費嗎
外聘培訓老師給單位授課,單位自制原始憑證作為發(fā)放依據(jù),可以作為稅前扣除憑證嗎?還是需要授課老師去稅務局開發(fā)票啊?這只屬于支付勞務報酬,只需要去稅務局繳納個稅,然后取得完稅憑證,作為支付單位費用扣除依據(jù)嗎?
老師,請問公司聘請專家到公司給員工培訓,他的授課津貼造表發(fā)放可以嗎,需要代扣個稅嗎?
這四個選項分錄怎么寫?
7月31號收到200元,但是實際到賬是8月1號。這怎么記賬,如果記到8月1號,7月底的業(yè)績又對不上。記到7月份,銀行卡余額又對不上。
第二問什么意思,這個答案根本看不懂,清洗服務跟銷售不應該是分開單獨確認的嗎,怎么這個答案的意思是不履約不能確認銷售收入???還有這種說法嗎
甲公司采購原材料,加工成產(chǎn)成品后對外銷售,產(chǎn)成品運至客戶處。發(fā)生運輸費用 3 萬元,這個 3 萬元是計入存貨列示金額,還是計入銷售費用?
三免三減半具體政策是什么
老師,公司購買車輛,為車輛購買的相關產(chǎn)品記到哪里啊
甲公司因為額度受限制,不能開發(fā)票,甲公司要求他的客戶把貨款轉到我們公司,我們公司給他的客戶開發(fā)票,過后我們又把這筆貨款轉給甲公司,這樣存在什么風險?
你好,老師,請問實收資本1000萬,機器設備投資的,資本公積200萬,未分配利潤負100萬,如果現(xiàn)在要轉讓50%股份,應該交多少個稅和印花稅
請問:這道題選b.怎么錯了?
低于實力執(zhí)行的重要性,高于明顯微小錯報臨界值的錯報需要更改嘛
培訓是專項費支出的,那這稅費也是從專項出吧?
對,也是從這里面出的