你好,500以內(nèi)的可以,如果超過的話不行。超過需要去稅務(wù)局代開發(fā)票。
和個人交易金額不超過500元,非現(xiàn)金支付,可稅前扣除,國家稅務(wù)總局公告2018年第28號 國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目(以下簡稱“應(yīng)稅項目”)的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個人從事應(yīng)稅項目經(jīng)營業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點。 老師這個單位伙食費(fèi)都是從早市買的最便宜的 普通收據(jù) 肯定不能報銷吧 超市小票也不可以吧 必須是發(fā)票吧
老師 總包把勞務(wù)工程給到分包單位,分包再分給我們單位(屬于分包再分包),分包現(xiàn)在給總包開票3%專票,然后這3%直接預(yù)繳在項目當(dāng)?shù)亓?,我們再分包的這種還要在項目當(dāng)?shù)仡A(yù)繳一次稅款。并且分包單位只是勞務(wù)公司,預(yù)繳后抵扣不回來。這種情況如何給分包單位提供成本票?不想重復(fù)多繳稅款勞務(wù)預(yù)繳都是全額繳納3%,總包單位只是勞務(wù)公司,所以預(yù)繳的不能抵扣回來,除非辦理退稅我們再分包單位給分包單位開了發(fā)票后,分包單位不能抵扣,也不愿意去辦理退稅,因為本身勞務(wù)就不允許再分包,再分包屬于違規(guī)行為收據(jù)都不能算正式票不能入賬我要給分包單位提供成本收據(jù)是收款首先收據(jù)是不可以單獨(dú)做憑證的收據(jù)不屬于正式票據(jù)
老師您好,我有三個問題請教: 1、如果支付寶收支公司業(yè)務(wù)流水,記賬的時候需要每張賬單的回單,還是就交易流水作為記賬憑證呢? 2、沒有開發(fā)票的自然人銷售貨物怎么做賬呢?原始憑據(jù)是什么呢? 3、一般納稅人專票的進(jìn)項認(rèn)證抵扣,是必須對應(yīng)銷售或許的進(jìn)項,還是是公司除開非員工福利以外的專票都可以作為進(jìn)項抵扣呢?
1、我們公司是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)占比80%,其他是材料和機(jī)械,現(xiàn)在請了個阿姨給農(nóng)民工和辦公室人員做飯,阿姨每個月買菜3千多,阿姨每次拿回來的票都是小商販那里買的,每天買1-2佰多,小商販都是手寫單子,這個能做賬嗎?2、我知道有個稅法{企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目(以下簡稱“應(yīng)稅項目”)的,對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。)} ,但是我打稅務(wù)局電話說要這個小商販去稅務(wù)局代開發(fā)票,要交1個點的稅,還要交10個點個稅,有這個10個點的個稅嗎 ?3、而且小商販小本生意也不存在開票交稅,現(xiàn)在要怎么弄好呢?
2、居民個人李某與其妻子在某省會城市工作,無自有住房,每月支付房租3000元。2022年相關(guān)的收入及支出如下:(1)全年從單位領(lǐng)取扣除按規(guī)定比例繳納的社保費(fèi)用、住房公積金、個人繳納的企業(yè)年金后的工資共計136800元。(2)4月應(yīng)邀乙培訓(xùn)機(jī)構(gòu)授課,按照合同規(guī)定,課酬為3600元,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)已按規(guī)定支付了課酬。(3)5月購買福利彩票中獎30萬元,通過縣級人民政府對農(nóng)村義務(wù)教育事業(yè)捐款10萬元并取得相關(guān)捐贈票據(jù),選擇在本次中獎所得中直接扣除。(其他相關(guān)資料:每月按首套住房貸款利率為其購于老家某縣城的自有房產(chǎn)償還房貸2000元;以上相關(guān)專項附加扣除均由李某100%扣除。)附:綜合所得稅率表(年度)部分要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題,如有計算需計算出合計數(shù)。(1)從稅后所得最大化出發(fā),回答李某應(yīng)選擇享受的專項附加扣除并說明理由。(2)計算李某取得的課酬支付方應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。(3)計算李某取得的彩票中獎收入應(yīng)繳納的個人所得稅。(4)假設(shè)采用稅后所得最大化的專項附加扣除方案,計算匯算清繳時李某全年綜合所得應(yīng)繳納的個人所得稅稅額。
我公司出口貨物,沒報關(guān),客戶自己報關(guān),這種是必須按照內(nèi)銷處理,還是可以正常確認(rèn)出口收入,留存資料備查
小規(guī)模公司,上個月開了個專票83147元,稅額2421.76已經(jīng)入賬,也已經(jīng)交稅了,這個月寫繳稅分錄怎么寫?
老師,什么是浮動抵押?
如果出了報關(guān)單,我遲遲沒做收入申報,會怎么樣,我現(xiàn)在存在進(jìn)項回不來,不敢開銷項的問題,收入一直在做未開票收入,但是次月也沖不回來
網(wǎng)上定制的簽名印章發(fā)票開的 文具*定制產(chǎn)品,這樣開正確嗎?
我公司 T要從C公司購買一筆貨物,賣給G公司,G公司屬于我公司T的關(guān)聯(lián)公司,但是T公司資金不夠要先從G公司劃款一筆錢給T,T再支付給C貨款,以T公司為基礎(chǔ),如何做T公司的賬務(wù)處理,請具體列出分錄,謝謝
老師,繳納印花稅的運(yùn)輸合同是指的哪些呀,我們給客戶發(fā)貨,發(fā)的四季安物流,他們給開的發(fā)票要交印花稅嗎
個體工商戶生產(chǎn)制造業(yè) 委托對方生產(chǎn)出成品(并且原材料 人工等費(fèi)用都是對方的) 對方給我開具增值稅發(fā)票 我收到成品后 直接賣出 并且給買方開具增值稅發(fā)票 這個過程 我怎么做賬 寫分錄 (相當(dāng)于 我沒有這個產(chǎn)品的生產(chǎn)能力 外做 我掙差價)
開通的公司拍賣專用款項賬戶,也是銀行存款還是其他貨幣資金
老師,我要到一家非盈利組織的高職學(xué)校擔(dān)任財務(wù),之前沒有涉及過,我看了實操是幼兒園的,請問老師職高性質(zhì)的會涉及哪些稅費(fèi)呢?
代開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票嗎?
如果他沒有辦理臨時稅務(wù)登記的話,只能開增值稅普通發(fā)票。
這種培訓(xùn),屬于增值稅里面的那類?。堪凑仗峁┓?wù)嗎?那是要開具增值稅專用發(fā)票嗎?還是去代扣代繳個稅啊
你好,直接開勞務(wù)費(fèi),因為他沒法開培訓(xùn)費(fèi),他沒有資質(zhì),屬于現(xiàn)代服務(wù)里面的勞務(wù)報酬,20%~40%的稅率。
個稅一般是需要企業(yè)代扣代繳。