出口退稅退 13 個(gè)點(diǎn)是指國(guó)家針對(duì)特定貨物出口時(shí),允許企業(yè)按 13% 的比例退還已繳納或應(yīng)繳納的增值稅。減 10 個(gè)點(diǎn)開票附加通常是指供應(yīng)商開票時(shí)加收 10 個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)。 假設(shè)不含稅采購(gòu)金額為 100 元,若供應(yīng)商開票加收 10 個(gè)點(diǎn),即企業(yè)需支付 110 元,其中包含 13 元的進(jìn)項(xiàng)稅額(100×13%)。而出口退稅率為 13%,則可退稅額為 13 元,理論上 13 - 10 = 3,企業(yè)看似賺了 3 個(gè)點(diǎn)。
銷售貨物10萬(wàn)元,我們收他10個(gè)點(diǎn),開13%的發(fā)票,我們購(gòu)進(jìn)貨物,供應(yīng)商也是給我們開13%,收10個(gè)點(diǎn)。我們稅負(fù)是3點(diǎn),請(qǐng)問我們收收客戶10個(gè)點(diǎn)會(huì)不會(huì)虧。因?yàn)檫€有附加稅,所以我們收幾個(gè)點(diǎn)才能達(dá)到平衡點(diǎn)?
老師好!研發(fā)企業(yè),平時(shí)開具發(fā)票否是6個(gè)點(diǎn), 1.那如果申請(qǐng)軟著,開具軟件發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)? 2.是的話,超過3個(gè)點(diǎn)是不是就可以申請(qǐng)退稅10個(gè)點(diǎn)?
老師,這是小規(guī)模納稅人,二季度,普票1個(gè)點(diǎn)開了13萬(wàn)多,專票3個(gè)點(diǎn),開了55萬(wàn)多,增值稅繳納是不是專票還是按照3個(gè)點(diǎn)全額繳納?普票就按照減免2個(gè)點(diǎn)后的一個(gè)點(diǎn)繳?
出口產(chǎn)品開始是含稅價(jià)加8個(gè)點(diǎn)賣出,現(xiàn)在用不含稅價(jià)加8個(gè)點(diǎn)賣,退稅的話有影響嗎
請(qǐng)問深圳的即征即退,就是軟件開13個(gè)點(diǎn),退10個(gè)點(diǎn)的那種,也是要扣減掉相關(guān)進(jìn)項(xiàng),再減去開票的3%后才是退稅的金額?
老師,幫外省開發(fā)票可能會(huì)引起預(yù)警,那外賬報(bào)稅可以的不?
老師,根據(jù)下面這道題,外購(gòu)的煙絲消費(fèi)稅怎么算,可以抵扣嗎
外貿(mào)公司出口貨物,國(guó)外客戶委托代理已付人民幣現(xiàn)金,現(xiàn)在應(yīng)該怎么進(jìn)行合規(guī)處理?
老師你好,請(qǐng)問土地出讓金分?jǐn)傆?jì)入什么科目
老師您好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,平價(jià)轉(zhuǎn)讓需要交個(gè)人所得稅嗎?
老師你好,我之前的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額都抵扣了,但是我忘了哪些認(rèn)證抵扣了,我該怎么檢查,補(bǔ)分錄
老師您好,我司是新成立的機(jī)械租賃公司,老板本人名下有一輛皮卡車,租給公司,需要交多少稅費(fèi),稅率是多少?
您好,6月有一次銷售金額5000元,有2000支付的現(xiàn)金,另外3000是客人3月買的商品A退了要換購(gòu)商品B,實(shí)際是沒有退款的,是換購(gòu)的操作,但是公司開始建賬的時(shí)間是5月,所以沒有5月之前的憑證,這種情況我怎么錄入新的憑證?借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是填入當(dāng)月收到的實(shí)際金額?那另外3000怎么錄入?有個(gè)人跟我說錄入其他應(yīng)付款,是哪里錄入其他應(yīng)付款呢?我不懂,謝謝解答
老師你好,進(jìn)項(xiàng),是別人給咱的稅還是咱給別人的?進(jìn)項(xiàng)屬于資產(chǎn)還是負(fù)債?
老師沒有勾選進(jìn)項(xiàng)做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,期末會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)嗎?