朋友您好,感謝您的信任
@董孝彬老師你好,有中級(jí)問題請(qǐng)教
@董孝彬老師在線嗎?有問題請(qǐng)教
@董孝彬老師,早上好,有問題需要請(qǐng)教。
@董孝彬 老師你好,有問題請(qǐng)教
@董老師,請(qǐng)教問題的
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
我今天了解過了,是成本5月的時(shí)候計(jì)提了費(fèi)用,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本表;我在賬面做借原材料 貸其他應(yīng)付款,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本;在6月的時(shí)候發(fā)票來了,成本沒有沖賬,又計(jì)提了一次,但這次就在庫(kù)存沒有結(jié)轉(zhuǎn);現(xiàn)在7月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,成本想把成本結(jié)轉(zhuǎn),但我的會(huì)計(jì)賬是要沖借材料貸其他應(yīng)付款的吧?沖走方式不同了?
哦哦,這分錄根本不是成本,借:生產(chǎn)成本-原材料,才是記入成本了,上面就是存貨科目,不影響成本計(jì)算的,暫估沖回,再按發(fā)票入賬,一點(diǎn)也不影響成本結(jié)算
他們是購(gòu)入原材料就直接轉(zhuǎn)入在產(chǎn)品的了,老師
老師,幫忙看一下
記到成本的分錄是什么呀,上面沒有,記入成本的金額又不是根據(jù)我們購(gòu)買來的,不影響的
就是根據(jù)購(gòu)買的,補(bǔ)充這3步
我們先討論這一個(gè)外發(fā)加工模具吧,5月就是計(jì)提了21萬,當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)了21萬了的
我都不相信這是日企的成本結(jié)算,我們 生產(chǎn)成本-原材料,不按BOM表(產(chǎn)品的材料構(gòu)成)么,直接就是買多少結(jié)轉(zhuǎn)多少
如果我們公司真是這樣核算的,那您的理解對(duì)的,沖回時(shí),記入生產(chǎn)成本的分錄,還是結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄都要紅沖了
然后6月發(fā)票來了,沒有沖賬,會(huì)計(jì)賬又重復(fù)暫估了一次并且領(lǐng)用,成本賬又重新入庫(kù)并領(lǐng)用
哦哦,我上一條信息寫了,那是要都沖回,我不敢相信這是日企,像一個(gè)不正規(guī)的民營(yíng)企業(yè)
他們把當(dāng)月購(gòu)入的原材料都領(lǐng)到在產(chǎn)品處
這樣呀,刷新了我的認(rèn)知,這個(gè)成本核算相當(dāng)于沒有做
也有稍微核算的,出貨的就會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒出貨的留在在產(chǎn)品,也會(huì)計(jì)算工時(shí)費(fèi),按預(yù)算的分配率分配
哦哦,材料是最大的一塊成本,這個(gè)都不準(zhǔn),相當(dāng)于成本不準(zhǔn),制造費(fèi)用是可以用近似分配方法,反正不會(huì)準(zhǔn)
老師我突然想到一個(gè)問題,會(huì)計(jì)賬我是否應(yīng)該做一筆 借材料(負(fù)數(shù))貸其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù)),然后再做一筆借成本(負(fù)數(shù))貸材料(負(fù)數(shù)),然后成本就在成本表出成本?
但是生產(chǎn)成本的負(fù)就沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品了嘛
現(xiàn)在的問題應(yīng)該是,對(duì)于成本來說,5月計(jì)提了又出了成本,6月計(jì)提了又沒有出成本,她想在7月的時(shí)候當(dāng)成本出了,相當(dāng)于暫估的原材料,她想成本結(jié)轉(zhuǎn)走。
但是我賬面不能這樣結(jié)轉(zhuǎn)掉成本的吧?我必須要沖暫估材料啊,對(duì)吧?
這個(gè)賬好亂,完全是調(diào)賬,一個(gè)邏輯都沒有
我寫得清楚一點(diǎn)
姑娘,您寫得很清楚了,我說成本核算的同事不專業(yè),哪有這個(gè)核算 成本的