您好,按我發(fā)的這樣來結(jié)轉(zhuǎn)就可以
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅太難了。月末需要結(jié)轉(zhuǎn)哪些,銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?有的人說不接轉(zhuǎn)。到底怎么做分錄?
一般人企業(yè),月末,需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),是應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是都結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn),應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
老師,一般納稅人,增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣的話月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額呢?
老師你好,請(qǐng)問一般納稅人2月份只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 這樣寫分錄對(duì)嗎?
老師好,一般納稅人月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄完整的是這樣寫的嗎?進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)進(jìn)行對(duì)沖 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)勾選提交不夠可以繼續(xù)勾選提交嗎還是必須一次勾選
你好 想問一下關(guān)于發(fā)票額度調(diào)整,上傳資料,請(qǐng)問固定資產(chǎn)是提供購買固定資產(chǎn)的發(fā)票嗎?
算7月份的工資,員工每月公休是4天,7月份請(qǐng)假了5天,工資結(jié)構(gòu)是2800的底薪?200全勤,他的工資是多少呢
老師,錢收不回來,壞賬要怎么做?要交稅嗎?
老師,我們公司2023年開了9萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)局現(xiàn)在要我們把發(fā)票重新做賬,扣稅,這個(gè)賬我怎么調(diào)整或者處理
老師這邊公司幫其他公司付了車輛保險(xiǎn)款,做賬做應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款
公司和大學(xué)簽訂研究生聯(lián)合培養(yǎng)合作協(xié)議,學(xué)校的研究生入職我們公司研發(fā)部門實(shí)習(xí),我們支付學(xué)校一筆聯(lián)合培養(yǎng)費(fèi)用。這個(gè)研發(fā)費(fèi)用入什么科目合理呢?入培訓(xùn)費(fèi)還是捐贈(zèng)贊助費(fèi)?學(xué)校給我們開的票一半是培養(yǎng)費(fèi),一半是捐贈(zèng)發(fā)票。
老師好,有兩個(gè)問題,麻煩解答, 1,7月開的發(fā)票有一部分不能確認(rèn)收入,這部分增值稅有什么辦法可以沖銷嗎? 2,還有一張2019年的進(jìn)項(xiàng)票沒有勾選,現(xiàn)在還可以勾選嗎?
老師,您好,公司是一般納稅人,4月份異地繳款,5月份繳納的稅款,然后我報(bào)7月份稅時(shí),抵扣了4月份異地繳款的稅額,請(qǐng)問增值稅,還有附加稅科目錄入幾月份呢?我錄入到7月份賬里可以么?
老師,新企業(yè)小規(guī)模股東投資款多打了錢給公司,怎么處理?
最后一步是轉(zhuǎn)出未交增值稅還是多交增值稅
這個(gè)是多交,這樣轉(zhuǎn)出來,可以少交稅