你好,若為 增值稅電子普通發(fā)票(有稅額),且符合抵扣條件,建議計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅(即使稅額少,也是合規(guī)操作,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)); 若為紙質(zhì)普票或不符合抵扣條件的電子普票,直接全額計(jì)入費(fèi)用即可,無(wú)需考慮進(jìn)項(xiàng)稅。
實(shí)際工作中,買稅控設(shè)備的錢和維護(hù)費(fèi),是不需要分情況看,是一般納稅人就全額做進(jìn)項(xiàng)稅處理,如果是小規(guī)模納稅人,季度銷售額又小于30萬(wàn)的,直接計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)也可以是嗎?
老師,一般納稅人2月份的一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票開(kāi)多了,進(jìn)項(xiàng)稅額比實(shí)際賬上多,我在本月申報(bào)增值稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動(dòng)生成的是全部的進(jìn)項(xiàng)稅額,這種我還得需要填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一部分嗎?
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng),例如:書(shū)上所學(xué)賬務(wù)處理 借 :原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸: 銀行存款 但是實(shí)際工作中,只有認(rèn)證通過(guò)的發(fā)票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證又是在次月初勾選抵扣,那么實(shí)際工作中進(jìn)項(xiàng)稅額怎么入賬呢? 比如這個(gè)月一共取得了很多張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額50萬(wàn),還沒(méi)有勾選認(rèn)證,取得發(fā)票做賬時(shí)都可以計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司購(gòu)買了一些酒,有發(fā)票,明面上看起來(lái)好像跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)搭不上邊,只能做福利費(fèi)跟業(yè)務(wù)招待了。做業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要幫客戶代繳個(gè)人所得稅嗎?實(shí)際工作中是不是不太現(xiàn)實(shí)。二是員工福利費(fèi)需要給員工繳納個(gè)人所得稅嗎? 一般工作中是做賬務(wù)處理,還是真的會(huì)代繳
老師,我單位一般納稅人,之前一直做的進(jìn)項(xiàng)票分錄是進(jìn)項(xiàng)稅額,但是實(shí)際沒(méi)有認(rèn)證,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)5萬(wàn)多,實(shí)際每月在交稅,這種情況要怎么處理,分錄怎么寫(xiě)
美邦布料有限公司布匹發(fā)票已到,條紋滌綸布(黑色)500米,11元/米,白色亞麻布800米,13元/米,公司招商銀行合計(jì)電匯付訖29,900元,所付款項(xiàng)包括前期欠款12,000元,運(yùn)費(fèi)2,000元。會(huì)計(jì)分錄
美邦布料有限公司布匹發(fā)票已到,條紋滌綸布(黑色)500米,11元/米,白色亞麻布800米,13元/米,公司招商銀行合計(jì)電匯付訖29,900元,所付款項(xiàng)包括前期欠款12,000元,運(yùn)費(fèi)2,000元。
1定日付款的匯票,自到期日起的一定期限內(nèi)向承兌人提示付款,該期限是10天。 2定日付款的商業(yè)承兌匯票,持票人應(yīng)當(dāng)在匯票到期日前向付款人提示承兌。 老師這個(gè)講的是一個(gè)東西吧,為什么一個(gè)說(shuō)到期日起,另一個(gè)到期日前。
老師好,我們是做農(nóng)業(yè)大棚的,合同金額是150萬(wàn),我們是小規(guī)模公司,現(xiàn)在第三季度,開(kāi)票47萬(wàn),我按照開(kāi)票金額的多少來(lái)接轉(zhuǎn)成本?
個(gè)體工商戶查賬征收的個(gè)稅是季報(bào)還是月報(bào)?
員工非公司股東,但是協(xié)議約定享有部分的分紅權(quán)?分紅是稅后的利潤(rùn),這種正常非股東應(yīng)該是不享有的。那這種分紅財(cái)務(wù)上怎么處理?
因我司的產(chǎn)品把客戶的汽車弄壞了,賠付給用戶的修車費(fèi),怎么入賬
老師好,我們本月有火車票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅300元,在增值稅申報(bào)表上填在哪里?
這第2問(wèn)用的什么公式?不理解
老師好,我們上月有留抵稅額10000元,本月銷項(xiàng)稅額4000元,應(yīng)交稅費(fèi)科目需要怎么處理?
好的,謝謝老師,老師,像這三種打車票都能計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
上面這三種發(fā)票都可以計(jì)提稅額的。