清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
請問老師,我們公司買了幾輛運輸車,以前有進項稅已經(jīng)抵扣了,折舊也一次性折完了,還沒到4年呢,老板就賣了兩輛車,還沒有開發(fā)票,不想交稅,我這兩輛車的固定資產(chǎn)在賬上怎么轉(zhuǎn)消呀?
我們是建筑公司,分公司沒有開農(nóng)民工資專戶,業(yè)主把錢打到總公司農(nóng)民工賬戶了,票是分公司開出去給業(yè)主的,現(xiàn)在問題1,工資可以從總公司發(fā)嗎?怎么做分錄?2、分公司的賬怎么做,當時開票記了應收款,現(xiàn)在總公司收了款,這個成本怎么做賬務處理,怎么寫分錄?總分公司獨立核算的
老師 我們是建筑公司,分公司沒有開農(nóng)民工資專戶,業(yè)主把錢打到總公司農(nóng)民工賬戶了,票是分公司開出去給業(yè)主的,現(xiàn)在問題1,工資可以從總公司發(fā)嗎?怎么做分錄?2、分公司的賬怎么做,當時開票記了應收款,現(xiàn)在總公司收了款,這個成本怎么做賬務處理,怎么寫分錄?總分公司獨立核算的
請問公司有輛舊貨車3000賣給了個人,固定資產(chǎn)按2000入賬的,還沒有折舊完,現(xiàn)在收到3000賣車的錢,分錄怎么寫???
老師,我們公司名下有輛車,但是賣出去是沒有過戶,現(xiàn)在二手車市場轉(zhuǎn)手買了23000,以我們公司名義開了銷售發(fā)票,請問這筆分錄應該怎么寫
員工非公司股東,但是協(xié)議約定享有部分的分紅權(quán)?分紅是稅后的利潤,這種正常非股東應該是不享有的。那這種分紅財務上怎么處理?
因我司的產(chǎn)品把客戶的汽車弄壞了,賠付給用戶的修車費,怎么入賬
老師好,我們本月有火車票計算抵扣進項稅300元,在增值稅申報表上填在哪里?
這第2問用的什么公式?不理解
老師好,我們上月有留抵稅額10000元,本月銷項稅額4000元,應交稅費科目需要怎么處理?
老師,銀承到期扣劃過渡戶的分錄是不是借:應付票據(jù)貸:銀行其他貨幣資金
老師你好!一般納稅人企業(yè),銷項稅額329717.92 進頂稅369408.76元,月末了應該怎么做分錄,用轉(zhuǎn)入應交增值稅一未交增值稅嗎?
其他應付款-法人(這個名字前面會計寫錯了),現(xiàn)在我將這個會計分錄紅沖后,怎么操作?新建一個其他應付款-法人(正確的名字)嗎?還是直接將上面那個錯誤名字修改掉,兩種做法我都有疑問
老師你好 經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓合同需不需要繳納印花稅
請問法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么實收資本可以是持股100%的人投資的對吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投資款全部李先生來投資可以的吧?
我公司固定資產(chǎn)里沒有現(xiàn)在車
沒有車沒法做清理的
那不是要盤盈,然后清理 具體分錄說一下唄
借:固定資產(chǎn) 貸:利潤分配-未分配利潤
請問這個固定資產(chǎn)是原值,還是什么?
請問盤盈的固定資產(chǎn)是安原值入賬還是重置成本入賬?