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請問我公司前幾年有一輛現(xiàn)代車借給總公司用,固定資產(chǎn)上現(xiàn)在沒有記錄,但是前兩天賣了,在我公司賬戶開出去票,我公司并且收到了錢,請問怎么做賬?具體分錄怎么寫?

2025-08-06 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-06 11:04

清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶9368 追問 2025-08-06 11:10

我公司固定資產(chǎn)里沒有現(xiàn)在車

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齊紅老師 解答 2025-08-06 11:17

沒有車沒法做清理的

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快賬用戶9368 追問 2025-08-06 11:19

那不是要盤盈,然后清理 具體分錄說一下唄

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齊紅老師 解答 2025-08-06 11:22

借:固定資產(chǎn) 貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶9368 追問 2025-08-06 12:19

請問這個固定資產(chǎn)是原值,還是什么?

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快賬用戶9368 追問 2025-08-06 12:47

請問盤盈的固定資產(chǎn)是安原值入賬還是重置成本入賬?

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借銀行存款3000? 貸固定資產(chǎn)清理 3000
2022-09-27
你好,這個實際情況是什么樣呢 為什么會掛這些車?其實你只要把最壞的結(jié)果跟老板說清楚就可以了,你自己是有沒辦法解釋的清也沒辦法承擔這個后果的。
2025-05-27
1,可以的, 借,應付職工薪酬 貸,其他應付款 總公司 2,借,銀行存款 貸,其他應付款 借,其他應付款 貸,銀行存款
2021-01-17
借累計折舊,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,借固定資產(chǎn),負數(shù),貸其他應付款 負數(shù),
2020-12-22
您好,1.總公司只能是代分公司發(fā)工資,分公司提供工資表,總公司分錄如下:借:銀行存款 貸:其他應付款-分公司 借:其他應付款-分公司 貸:銀行存款。2.總公司提供本次收款的銀行回單,分公司分錄如下:借:其他應收款-總公司 貸:應收賬款-某某公司 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-總公司
2021-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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