是的,就是在8月無票收入那里做抵減(負數(shù)7月份的無票收入)

我們7.24-7.31完成結算的訂單應該確認收入,但是實習生在8月才給客戶開發(fā)票,這部分發(fā)票收入可以做到7月份收入嗎?(這幾十家家企業(yè)如果我在7月做無票收入確認了的話,我8月份又開票了,要怎么處理呢)
老師,請教個問題,就是我們在6月份收到款已經(jīng)在6月增值稅申報表中做無票收入申報了,但我們在7月份把6月份收到的款項開具發(fā)票了,在申報7月申報表的時候該怎么填報吶?
老師我7月有一筆賣車收入,車子7月已經(jīng)賣了,但是沒開票,8月才能開票,這個申報7月是不是要按無票收入申報增值稅,這個又怎么入賬
7月申報時按照無票收入申報了增值稅,7月份需要做賬務處理嗎?8月份開出7月份申報的無票收入開出發(fā)票。請老師詳細解答一下謝謝啦
老師,7月份租金收入少開了1萬,我申報了未開票收入的增值稅及附加稅,8月份補開了1萬的租金發(fā)票,那我申報表怎么申報啊
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結轉成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶