老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
公司名下有一輛車(chē),這輛車(chē)是二手車(chē),為什么說(shuō)是二手車(chē)呢,因?yàn)橘I(mǎi)的時(shí)候,發(fā)票就是二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票?,F(xiàn)在,公司要把這個(gè)車(chē)賣(mài)出去,賣(mài)給個(gè)人,就是自然人,公司肯定是要開(kāi)發(fā)票給個(gè)人的,我知道要繳納增值稅及附加稅,但是這個(gè)增值稅我怎么繳納呢?
老師好,我們公司給畫(huà)家個(gè)人賣(mài)畫(huà),兩種情況:1.畫(huà)家直接給我們畫(huà)好的作品,進(jìn)項(xiàng)是畫(huà),2.我們提供筆墨紙硯給畫(huà)家做畫(huà)后代賣(mài),進(jìn)項(xiàng)是服務(wù)費(fèi)。這兩種畫(huà)家個(gè)人都給我們提供不了發(fā)票只能開(kāi)收據(jù),我們不做企業(yè)所得稅稅前抵扣,調(diào)增,那這種情況把費(fèi)用轉(zhuǎn)給他,需要給他代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
老師好,我們公司給畫(huà)家個(gè)人賣(mài)畫(huà),兩種情況:1.畫(huà)家直接給我們畫(huà)好的作品,進(jìn)項(xiàng)是畫(huà),2.我們提供筆墨紙硯給畫(huà)家做畫(huà)后代賣(mài),進(jìn)項(xiàng)是服務(wù)費(fèi)。這兩種畫(huà)家個(gè)人都給我們提供不了發(fā)票只能開(kāi)收據(jù),我們不做企業(yè)所得稅稅前抵扣,調(diào)增,那這種情況把費(fèi)用轉(zhuǎn)給他,需要給他代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?好幾個(gè)老師回答的都不一樣
老師、我們有40個(gè)工人干活、勞務(wù)公司給我公司開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票、勞務(wù)公司和我們公司要2個(gè)人的身份證+卡號(hào)、把款打給這2個(gè)人、這么操作、是這40個(gè)人報(bào)個(gè)稅、還是這2個(gè)人按勞務(wù)報(bào)酬需要交個(gè)稅啊
老師,咨詢下,我們公司有涉及到租施工證件的 1、項(xiàng)目備案需要證件,這個(gè)避免不了,一直會(huì)有 2、中介給我們開(kāi)具正規(guī)發(fā)票 3、目前一直的處理方式就是給掛證的這些人繳納社保,工資只做個(gè)人社保部分 老師,這個(gè)具體怎么操作才能把風(fēng)險(xiǎn)降到最低呢?
老師,社保不因工資多少而變動(dòng)嗎
電商企業(yè)平臺(tái)銷(xiāo)售收入20元,實(shí)際收款0.10元,其余19.90元由平臺(tái)補(bǔ)貼到企業(yè)(需要企業(yè)開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票),如果按20元確認(rèn)銷(xiāo)售貨物收入,那開(kāi)具的19.9元服務(wù)發(fā)票按服務(wù)確認(rèn)收入就虛增收入了吧?具體應(yīng)該怎么確認(rèn)收入呢?
老師你好,我上個(gè)月暫估成本65000,這個(gè)月收到58589.64的發(fā)票,我怎么做沖銷(xiāo)分錄
將購(gòu)入叉車(chē)進(jìn)行防爆系統(tǒng)改造再出售,出售的發(fā)票怎么開(kāi)么,可以加上防爆改造業(yè)務(wù)呢
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),在做賬報(bào)稅層面和有限公司有什么區(qū)別?
上個(gè)月做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)月增值稅申報(bào)提示這個(gè),感覺(jué)是上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)額,是不是對(duì)比時(shí)候大系統(tǒng)發(fā)這月了?
上個(gè)月做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)月增值稅申報(bào)提示這個(gè),感覺(jué)是上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)額,是不是對(duì)比時(shí)候大系統(tǒng)發(fā)這月了?
老師好,我公司給另一家公司打了45萬(wàn)的煤款,準(zhǔn)備購(gòu)入自洗,但煤還沒(méi)拉,中途老板不想自洗了,有和另外一個(gè)客戶(個(gè)人)商談客戶要這批煤,客戶給我公司打入50萬(wàn)煤款,由客戶直接從先前那家公司拉運(yùn)這批煤,但過(guò)了段時(shí)間客戶又說(shuō)不要了,老板也不給他退款,現(xiàn)在老板想注銷(xiāo)公司,可這兩家往來(lái)外理不掉無(wú)法注銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)老師這種情況我們?cè)趺刺幚聿拍茏N(xiāo)呢
合作公司,客戶轉(zhuǎn)了貨款10000萬(wàn)元到合作公司,需要退回到我方公司,退回時(shí)扣了5月稅費(fèi)1000元,5月租金4000元,剩余6000元退回,應(yīng)該如何做賬
第六小問(wèn)答案都看不懂,麻煩老師了
個(gè)人將畫(huà)銷(xiāo)售給畫(huà)廊,相關(guān)稅費(fèi)情況如下: 增值稅:若畫(huà)為個(gè)人創(chuàng)作并持有,或?qū)儆趥€(gè)人使用過(guò)的物品,根據(jù)規(guī)定可免征增值稅。若為收購(gòu)后再銷(xiāo)售,通常按3%征收率計(jì)算,目前優(yōu)惠期間實(shí)際可能按1%征收。 個(gè)人所得稅:若為作者出售繪畫(huà)作品手稿原件或復(fù)印件,按“特許權(quán)使用費(fèi)所得”征稅,收入4000元以下減除800元,4000元以上減除20%后,按20%稅率計(jì)稅。若銷(xiāo)售的是繪畫(huà)作品原件且非手稿,以轉(zhuǎn)讓收入減除財(cái)產(chǎn)原值和合理費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額,按“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”適用20%稅率。若不能提供財(cái)產(chǎn)原值憑證,按轉(zhuǎn)讓收入額的3%征收;若是海外回流文物,按轉(zhuǎn)讓收入額的2%征收。 印花稅:按照轉(zhuǎn)讓合同金額的萬(wàn)分之三繳納。 若個(gè)人將畫(huà)銷(xiāo)售給畫(huà)廊時(shí)一并轉(zhuǎn)讓了著作權(quán),則符合個(gè)人轉(zhuǎn)讓著作權(quán)免征增值稅的政策。若只是轉(zhuǎn)讓畫(huà)的所有權(quán),未涉及著作權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ǔ2贿m用該政策。