沒(méi)有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
老師,建筑業(yè)被掛靠方的,個(gè)人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái)付第三方各種費(fèi)用,個(gè)人做了其他應(yīng)付款,因?yàn)檫@個(gè)款項(xiàng)不用轉(zhuǎn)回給個(gè)人,所以這個(gè)個(gè)人的其他應(yīng)付款一直掛著就會(huì)不平,這個(gè)要怎么做賬把這個(gè)個(gè)人的其他應(yīng)付款給平?我是新手,對(duì)于掛靠的通過(guò)個(gè)人轉(zhuǎn)賬支付給其他公司,這種轉(zhuǎn)賬的過(guò)渡方式不知道怎么做賬。
分公司給供電局發(fā)票過(guò)來(lái)了,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?我老板叫物業(yè)公司直接做純收入。不用付電費(fèi)給分公司那種。物業(yè)公司用分公司的電,物業(yè)收客戶(hù)的電費(fèi),可以直接做純收入嗎?不用付電費(fèi)給任何人。我老板是這樣交代我的,我覺(jué)得不合理,憑什么分公司不收物業(yè)公司的電費(fèi)呢?好亂了
老師,您好,我有一個(gè)問(wèn)題,我們公司是物業(yè)公司,我們是新物業(yè)公司,對(duì)方是舊物業(yè)公司,在交接的過(guò)程中,有舊物業(yè)幫我們代收了客戶(hù)預(yù)繳的物業(yè)費(fèi),并且已經(jīng)代我們給客戶(hù)開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在舊物業(yè)公司要我們把代收的物業(yè)費(fèi)開(kāi)票給他們,這個(gè)票怎么開(kāi)?稅目怎么寫(xiě)?這個(gè)代收數(shù)額是多家用戶(hù)的打包數(shù)據(jù)
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),印刷行業(yè)的,因?yàn)橐慌涣籍a(chǎn)品,雙方協(xié)商沒(méi)有退貨而是支付一部分費(fèi)用給對(duì)方去進(jìn)行返工,這個(gè)費(fèi)用我們企業(yè)支付了,對(duì)方給我們開(kāi)票,我想請(qǐng)問(wèn)這種情況我怎么處理???
好的,謝謝老師老師,下午好!公司用匯票支付供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商為了節(jié)省工作量,直接讓公司幫忙貼現(xiàn),但產(chǎn)生的貼息費(fèi)要對(duì)方給,對(duì)方不愿意轉(zhuǎn)現(xiàn)金,用他們貨物來(lái)代替,請(qǐng)問(wèn)這筆如何做賬,怎么簽合同呢?
社保全額公司出,個(gè)人部分也是,年終匯算清繳,需要把這部分調(diào)增嗎
個(gè)體工商戶(hù) 一季度不超過(guò)12萬(wàn) 不繳納增值稅 那繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎
少數(shù)股東權(quán)益和少數(shù)股東損益是借增貸減嗎
一般人納稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)普票要填嗎 是填主表哪里?
個(gè)體工商戶(hù) 經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅 繳費(fèi)規(guī)定
庫(kù)存商品越來(lái)越多,如何消化(盡量不增加稅負(fù))
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司要注銷(xiāo),然后我把7月份的個(gè)稅申報(bào)了,還要申報(bào)下7月份的,是不是直接0申報(bào)就好了,之前的人員全部做離職?
老師反向開(kāi)票的金額申報(bào)增值稅的時(shí)候?上還是減去,還有反向開(kāi)票的金額做不做收入
樸老師,那她這邊到底講了一個(gè)什么意思,能總結(jié)一下嗎
老師,我就是前面問(wèn)著調(diào)賬的,但是還是做的不合適,利潤(rùn)表沒(méi)變化
這種,如果讓對(duì)方開(kāi)票,對(duì)方能開(kāi)什么?因?yàn)槭钦I(yè)務(wù)交接,我們索要發(fā)票也是合理的,他們開(kāi)檢測(cè)費(fèi)嗎
是的,他們也開(kāi)檢測(cè)費(fèi)
那這種檢測(cè)費(fèi),實(shí)質(zhì)應(yīng)該算是對(duì)方的成本,但是他開(kāi)票對(duì)方算是收入嗎
是,他開(kāi)票對(duì)方算是收入。