是的,就是那樣做的哈

老師,我上個(gè)月有份憑證做錯(cuò)了,錯(cuò)誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要改為: 借;銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 上月憑證已經(jīng)轉(zhuǎn)訂好了,我想直接在這個(gè)月改,應(yīng)該怎樣操作呢
去年12月做錯(cuò)一張憑證,原憑證是 借其他業(yè)務(wù)成本 360 貸:銀行存款 正確的應(yīng)該是 借:預(yù)付賬款— A單位360 貸:銀行存款360 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了 應(yīng)該怎么處理?
付款銀行,借銀行100,貸應(yīng)付100,分錄寫錯(cuò)了,現(xiàn)在做了原路紅沖,正確分錄,現(xiàn)在科目余額表借方有余額,如果不做錯(cuò)的話,借,固定資產(chǎn)100,貸應(yīng)付賬款100,借應(yīng)付賬款100,貸銀行100,這樣我的應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是0啊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理啊
老師,4月份一張憑證分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 現(xiàn)在做7月賬發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 那這個(gè)月想調(diào)整,可以是 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付職工薪酬–工資 這樣調(diào)嗎
記賬憑證做成:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款(手續(xù)費(fèi))。 正確的會計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)是:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。請問這憑證應(yīng)當(dāng)怎樣更正,是不是要用紅字
老師,我們當(dāng)月工資10號發(fā)放,當(dāng)月15號前就申報(bào)個(gè)稅了。提早申報(bào)了怎么調(diào)整到下月呢?比如11月10號發(fā)工資我們12月分申報(bào)。那11月0??申報(bào)嗎?會有風(fēng)險(xiǎn)不
不是企業(yè)法人,去銀行打印企業(yè)征信,委托書怎么寫
我們是工程公司,有個(gè)項(xiàng)目砸死個(gè)人,這個(gè)人是我們供應(yīng)商的人,我們項(xiàng)目買了安全責(zé)任險(xiǎn),這個(gè)賠償可以先從我們公司打錢嗎
老師,您好,我公司有三個(gè)月超過了30人,但是全年不超過30人,這樣會產(chǎn)生殘保金嗎
農(nóng)民享受小規(guī)模納稅人的減半政策嗎 這個(gè)答案?
老師,開的分公司,能搬地址嗎?就是不注銷,移到別的區(qū)去
稅負(fù)怎么算?怎么根據(jù)稅負(fù)算要勾的進(jìn)項(xiàng)?
老師,請問我們是一般納稅人,掛靠A公司修橋,A公司給建設(shè)方開9個(gè)點(diǎn)專票,一般計(jì)稅,我們開成本票給A公司,但A公司明確跟我說,叫我不要給他們開9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,只能開3個(gè)點(diǎn)發(fā)票,請問這是為什么呢
郭老師,鞋帽店個(gè)體開的抖音店,平臺讓開發(fā)票,平臺補(bǔ)貼 抖音支付補(bǔ)貼,能這么開票嗎
克山縣智影市場營銷策劃中心,老師這個(gè)名字,可以在網(wǎng)上給別的公司做網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營業(yè)務(wù)嗎?

