是的,就是那樣做的哈
老師,我上個(gè)月有份憑證做錯(cuò)了,錯(cuò)誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要改為: 借;銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 上月憑證已經(jīng)轉(zhuǎn)訂好了,我想直接在這個(gè)月改,應(yīng)該怎樣操作呢
去年12月做錯(cuò)一張憑證,原憑證是 借其他業(yè)務(wù)成本 360 貸:銀行存款 正確的應(yīng)該是 借:預(yù)付賬款— A單位360 貸:銀行存款360 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了 應(yīng)該怎么處理?
付款銀行,借銀行100,貸應(yīng)付100,分錄寫(xiě)錯(cuò)了,現(xiàn)在做了原路紅沖,正確分錄,現(xiàn)在科目余額表借方有余額,如果不做錯(cuò)的話,借,固定資產(chǎn)100,貸應(yīng)付賬款100,借應(yīng)付賬款100,貸銀行100,這樣我的應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是0啊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理啊
老師,4月份一張憑證分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 現(xiàn)在做7月賬發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 那這個(gè)月想調(diào)整,可以是 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付職工薪酬–工資 這樣調(diào)嗎
記賬憑證做成:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款(手續(xù)費(fèi))。 正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)是:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這憑證應(yīng)當(dāng)怎樣更正,是不是要用紅字
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開(kāi)普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)如果全部勾選認(rèn)證,無(wú)需再交增值稅,同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬(wàn),意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬(wàn)的稅,那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫(xiě)?
這個(gè)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷(xiāo)售方開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱(chēng)不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?