那個(gè)沒有支付的金額,本身就是多開的,可以部分紅沖的
老師,您好!我公司是一般納稅人,2019年收到一張服務(wù)性發(fā)票:20萬;已認(rèn)證抵扣;我公司只預(yù)支了5萬;因項(xiàng)目對(duì)方不能完成,與對(duì)方公司協(xié)調(diào)解約,2020年8月份我公司開具15萬的紅字信息表,當(dāng)月對(duì)方也開具了紅字專票寄過來我公司;請(qǐng)問;我收到這紅字發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,我是掛靠別的公司承接的項(xiàng)目,現(xiàn)在遇到了一個(gè)問題,掛靠公司每個(gè)月會(huì)要求我們提供相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,假設(shè)6月的時(shí)候?qū)Ψ綄?shí)際開票40萬,我們開票給對(duì)方36萬,然后對(duì)方以現(xiàn)金的形式扣了我們差額4萬。然后7月對(duì)方開票50萬,我們給對(duì)方開了54萬想拉平6月的賬,可是對(duì)方說已繳稅金不可能在退回了,7多余的4萬只能留抵下學(xué)沖,我有沒有什么辦法后期拿回這4萬?
老師:6月供應(yīng)商給我們子公司開一張40多萬商品混凝土的專票,我們也沒有抵扣,現(xiàn)在因?yàn)轫?xiàng)目土地證變更不到子公司,所以這張專票要退給對(duì)方,讓他們重開,這個(gè)要對(duì)方提交紅字發(fā)票申請(qǐng)對(duì)吧,那我這張發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要退還給對(duì)方了?那我在6月已做了應(yīng)付賬款,我在7月也做了季報(bào),那本月對(duì)方紅沖的話,我也得做筆紅字分錄,把原來的應(yīng)付賬款沖掉了對(duì)嗎?
老師:您好!請(qǐng)教一下,我們公司之前委托其他設(shè)計(jì)公司做設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)費(fèi)用20萬,對(duì)方開的20萬發(fā)票已經(jīng)收到,我司也先支付了16500元的設(shè)計(jì)費(fèi),后來因?yàn)榉N種原因,只能終止協(xié)議。因?yàn)楫?dāng)時(shí)開具的發(fā)票已經(jīng)跨年,只能讓對(duì)方公司紅沖,請(qǐng)問,會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候,應(yīng)該如何處理?會(huì)計(jì)分錄是不是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬 貸:應(yīng)付賬款 -20萬 。做賬時(shí)需要附上對(duì)方開具的紅字發(fā)票嗎?
老師好,請(qǐng)問我們公司(建筑公司)2023年6月份收到三張石材的專用發(fā)票,對(duì)方公司不知道是何種原因,賬戶被凍結(jié)了,錢打過去就出不來了,對(duì)方跟我們協(xié)商要紅沖當(dāng)時(shí)開的這三張發(fā)票,可是我們已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,如果要紅沖的話,我們?cè)趺床僮??還有其他啥方法可以解決這個(gè)問題嘛?
數(shù)電發(fā)票,我方已抵扣進(jìn)項(xiàng),跨年如何處理,供應(yīng)商需紅沖,我方在電子稅務(wù)局及賬務(wù)的處理有哪些
老師好我問下高鐵票的發(fā)票號(hào)和發(fā)票代碼分別是啥?
因?yàn)?3年企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),應(yīng)納稅所得額臨近300萬,成本數(shù)據(jù)是真實(shí)的,但是涉及成本提前確認(rèn)的問題,現(xiàn)在稅務(wù)局要求查賬,請(qǐng)問這種有沒有可以解決的辦法
老師25年的社?;鶖?shù)調(diào)整了嗎,是多少
現(xiàn)有兩家商貿(mào)公司(都是一般納稅人),兩家公司法人辦稅人都不一樣,但背后實(shí)則是一個(gè)老板的公司,現(xiàn)在a 公司的利潤(rùn)快超 300 萬了,為了 a 公司利潤(rùn)保持在 300 萬以內(nèi),現(xiàn)在用 b 公司進(jìn)貨并抬高單價(jià)賣給 a 公司,b 公司就能把一部分利潤(rùn)分?jǐn)傔^來,兩家公司的企業(yè)所得稅稅率就能保持在 5%。 這樣操作有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?可以這樣操作嗎?
房屋維修工程公司購(gòu)入的腳手架、膩?zhàn)印⑹喾鄣冗€有平時(shí)為了維修買的燈、水龍頭什么的都計(jì)入什么科目
給股東帶來納稅上的好處怎么理解?
老師,一個(gè)公司沒有給法人開著工資,可以嗎?
老師,給公司提交辭職報(bào)告后,多久可以離職???
老師,這道題,22年的折舊額,老師寫的解析/4是錯(cuò)了?這道題是年數(shù)總和法,不應(yīng)該是4/15?
那我紅沖后,對(duì)方應(yīng)該如何做賬,我需要說明他們
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款??負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)