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Q

老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),不是二手車(chē),我們銷(xiāo)售賬上一臺(tái)2016年的車(chē),還有減免稅款嗎?

2025-08-05 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-05 10:27

同學(xué),你好
你車(chē)之前進(jìn)項(xiàng)抵扣了嗎?

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快賬用戶(hù)6266 追問(wèn) 2025-08-05 10:35

抵扣進(jìn)項(xiàng)了

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-05 10:36

同學(xué),你好
那沒(méi)有減免稅款了

頭像
快賬用戶(hù)6266 追問(wèn) 2025-08-05 10:37

如果沒(méi)抵扣的話減免稅款怎么做啊

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-05 10:40

同學(xué),你好
按簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,

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同學(xué),你好
你車(chē)之前進(jìn)項(xiàng)抵扣了嗎?
2025-08-05
你們買(mǎi)來(lái)舊車(chē)在銷(xiāo)售的0.5%的
2023-06-27
你好,單位是一般計(jì)稅,13%的稅率。
2024-07-12
你好,如果你需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那么還需要銷(xiāo)售方開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票
2023-07-07
你們按無(wú)票收入申報(bào)增值稅
2024-05-24
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