同學(xué),你好
可以參考
https://zhuanlan.zhihu.com/p/17394281226
老師,請問銷售軟件后申請增值稅即征即退退稅時,當(dāng)期軟件產(chǎn)品可以抵扣的進(jìn)項稅額包括哪些啊
老師,銷售自行開發(fā)的軟件,是不是可以申請即征即退?
老師您好,我們是軟件增值稅即征即退,請問這個申報表怎么填寫啊?
老師,請問下。有關(guān)軟件產(chǎn)品即征即退政策有以下問題: 1.軟件A產(chǎn)品有軟著,這款產(chǎn)品的銷售能享受即征即退政策嗎? 2.軟件A產(chǎn)品有軟著,但是我銷售軟件B產(chǎn)品能享受即征即退政策嗎?
軟件 即征即退問題:我方是銷售方 已經(jīng)開具自研軟件發(fā)票 但未取得相應(yīng)進(jìn)項發(fā)票,請問下月申報軟件即征即退如何申報?
老師好,施工企業(yè)進(jìn)一批材料,3月份材料入庫了沒付款,5月份開了發(fā)票,7月份付款,會計分錄應(yīng)該怎么做呢謝謝
老師,假如西服含稅金額是每件226元,領(lǐng)帶113元,買西服以后憑小票領(lǐng)取領(lǐng)帶,分錄為借:銀行存款 226元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-西服200元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷頂)26元;以后客戶憑小票領(lǐng)取領(lǐng)帶時假如領(lǐng)帶成本是40元,借:銷售費用 53(按公允價值計稅加上成本),貸:庫存商品 40,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)13,老師這樣對不對。
老師 供應(yīng)商上月給我公司開票開錯了 這個月沖掉重開 稅算哪個月的
公積金12%,養(yǎng)老醫(yī)療11%,年稅前最多多少,不超過20%
公司借個人的錢,沒有借款協(xié)議有什么風(fēng)險
股東做知識產(chǎn)權(quán)(專利)實繳,是否存在稅務(wù)方面的風(fēng)險,有沒有需要注意的地方?
老師,請問一下,生產(chǎn)的產(chǎn)品剩余一部分未銷售的話,生產(chǎn)此部分產(chǎn)品的原材料就不能進(jìn)入成本嗎
老師,我看以前的會計,做的賬,就是,員工個人部分扣的金額,本來是499.98,會計直接四舍五入給弄成了550,有啥影響嗎?
郭老師,只寫了繳納個稅,我看老師填的是支付的各項稅費里
老師,銀行的網(wǎng)銀證書服務(wù)費計入什么費用合適??
好的,謝謝老師,請問,這個一般什么時候可以申請退稅呢?我們是7月開的票。
同學(xué),你和
次月就行了
申報完增值稅后就可以申請了對吧?還有,請問即征即退的這種增值稅,可抵扣進(jìn)項發(fā)票怎么區(qū)分呢?
同學(xué),你好
是的。
自己區(qū)分哦,就是用作自有軟件的進(jìn)項要區(qū)分開