不用,確認(rèn)收入時(shí),交增值稅
建筑業(yè)一般納稅人,開工前收到預(yù)收款,那么2%的預(yù)交增值稅是在當(dāng)月月底之前交呢?還是次月的征期內(nèi)交呢?
建筑施工企業(yè)一般納稅人預(yù)交增值稅3%嗎?建筑施工企業(yè)老項(xiàng)目還需要預(yù)交增值稅嗎?建筑施工老項(xiàng)目是3%的增值稅征收率,且銷售額可以扣分包款?建筑施工企業(yè)新項(xiàng)目一般納稅人是9%的增值稅,但是銷售額不可以扣分包款?
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅的,不管銷售的是產(chǎn)品還是服務(wù)不會(huì)按照各自的稅率,都是按照適用增值稅征收率來算的嗎?比如貨物是13%,服務(wù)是6%
老師 你好 我想咨詢一下成為一般納稅人之前收到的預(yù)收款應(yīng)該怎么開發(fā)票?是按小規(guī)模的稅率開還是按一般納稅人的稅率開。今年10月份成為了一般納稅人,但是銷售收入都是在小規(guī)模時(shí)期收到的,也就是今年10月之前收到的預(yù)收款,現(xiàn)在想問這個(gè)發(fā)票是按小規(guī)模時(shí)期的開還是一般納稅人稅率開。目前的收入都是成為一般納稅人之前收到的。
,以下關(guān)于增值稅征收率使用的表述錯(cuò)誤的是()。A、一般納稅人銷售舊貨,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅B、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),減按2%的征收率征收增值稅C、一般納稅人銷售其2016年4月30日前取得或者自建的不動(dòng)產(chǎn),可選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按3%的征收率征收增值稅D、小規(guī)模納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)(不含個(gè)人出租住房),按5%的征收率征收增值稅
老師,公司做設(shè)計(jì)的,有個(gè)項(xiàng)目去年開具的專用發(fā)票10萬,因項(xiàng)目停工,對(duì)方至只支付5萬,我可以紅沖剩下的5萬嗎,和對(duì)方有過溝通,對(duì)方說他們已做賬抵扣了,不能紅沖?
老師 請(qǐng)教個(gè)問題 我們是做制造業(yè) 我們做研發(fā) 生產(chǎn) 銷售(買進(jìn)來賣出去)現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)們想拓展下業(yè)務(wù) 就是開工程發(fā)票 就比如實(shí)驗(yàn)室的裝修費(fèi) 工程服務(wù)費(fèi) 材料費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) 這些需要什么資質(zhì)嗎 可以更改營(yíng)業(yè)執(zhí)照
公司購(gòu)買一輛汽車,80000元,另支付車輛購(gòu)置稅8000,交強(qiáng)險(xiǎn)1000,車船稅100,上牌費(fèi)400,所有款項(xiàng)以銀行存款支付
老師,請(qǐng)問給公司股東買的高鐵票計(jì)入什么科目
請(qǐng)問一下開材料發(fā)票,買進(jìn)來什么材料就只能開什么材料嘛?銷項(xiàng)的開票內(nèi)容要和進(jìn)項(xiàng)一致嘛?
給客戶開線路板設(shè)計(jì)費(fèi),單位寫什么,因平時(shí)跟客戶都是例如一個(gè)項(xiàng)目干了多少小時(shí),單價(jià)按難易程度會(huì)有調(diào)整,開發(fā)票前會(huì)有一個(gè)對(duì)帳寫明詳細(xì)那個(gè)項(xiàng)目用了多長(zhǎng)時(shí)間算出金額,每月結(jié)清一次,開專票時(shí)可否數(shù)量寫1,單位寫什么呢
票沒開,要交什么稅?
老師 生產(chǎn)部門的折舊費(fèi)用計(jì)提到什么會(huì)計(jì)科目去伢
7月有1張?jiān)鲋刀愪N項(xiàng)開錯(cuò)了,現(xiàn)在8月作廢,能變動(dòng)我的增值稅報(bào)表里的申報(bào)金額么
個(gè)人社保是工資10.5%,工資公積金12%,月稅前多少,個(gè)稅檔20%
我看學(xué)堂講的預(yù)收,就要交增值稅,那是異地交稅嗎
預(yù)收租金是收款時(shí)交增值稅。建筑業(yè),不用預(yù)收時(shí)預(yù)交
老師,工程異地的話就得預(yù)繳增值稅嗎
工程異地,通常要預(yù)繳增值稅
一般什么時(shí)候交?
開異地增值稅發(fā)票時(shí)
老師,預(yù)繳增值稅是按照全部合同金額開發(fā)票交的嗎
是按照開票金額交的