你好,你是因為什么原因補交增值稅。少做了收入和銷項嗎
補繳以前的增值稅和城建稅及附加,怎么做分錄
我們在今年3月份補申報了2022年的未開票收入10萬,然后補交了增值稅及附加稅,請問一下補申報的收入怎么做會計分錄,補交的增值稅及附加稅怎么寫會計分錄
補繳2023年增值稅及附加稅分錄怎么做
11月申報增值稅,繳納增值稅及附加稅,會計分錄怎么寫
老師,我們上個月被告知少申報了增值稅收入,后面補申報,補繳了三千多的增值稅及附加稅,我這個會計分錄要怎么做呢
老師好,員工打車開的普通發(fā)票的,但不是滴滴的發(fā)票,交通工具類型上寫著出租車三個字,這樣能普票可以抵扣稅嗎?
請問老師,從哪些公司或個人處采購樹苗可以按9%計算抵扣增值稅?
老師,員工工資沒有發(fā)放,但是計提了,計提的分錄是借管理費用工資,貸應(yīng)付工資,由于工資沒有發(fā)放,稅務(wù)局說管理費用的工資變成多列的成本
我單位去年收到專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在要沖紅重新,怎么做賬務(wù)處理及怎么報稅?
請問盤點盤虧庫存商品500是按零售金額計算的,當(dāng)快賬處理時員工賠款做會計分錄:借:其他應(yīng)收款盤點500 貸:庫存商品260成本 貸:應(yīng)該記什么科目? 這種處理對不對
麻煩老師詳細(xì)總結(jié)一下,一般納稅人可以抵扣的專票和部分普票(按照計算抵扣和勾選抵扣來分類),謝謝!
老師,因管理生產(chǎn)的廠長失誤,導(dǎo)致訂單重做返工,經(jīng)決定,損失2.5萬元由廠長承擔(dān),其中2.5萬元包含返回的運費1100元,1100元運費由李總墊付了,請問老師會計分錄怎么做呢
老師,簽合同簽的是包工包料工程承包合同,對方只提供了材料13發(fā)票,我們是發(fā)包人要繳納印花稅嗎?
分公司在稅局辦理企業(yè)所得稅匯總納稅備案,且選擇不就地預(yù)繳的,匯總到總公司申報?,F(xiàn)在分公司準(zhǔn)備注銷了,分公司還有債權(quán)債務(wù),庫存未清理,是要按普通企業(yè)那樣清理完才可以注銷嗎?還是說分公司的債權(quán)債務(wù)、庫存可以并入總公司,由總公司承擔(dān)。并入總公司承擔(dān)有什么注意事項和風(fēng)險嗎?
老師你好,收到一張愛信諾專票990,要抵扣認(rèn)證嗎,如果抵扣了那只有280的可抵扣,要如何操作呢?
是滴,退的個稅手續(xù)費沒有做,也沒有申報
你好,這個你應(yīng)該借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅,教育費附加等。
好的,繳納的增值稅,也是計提增值稅分錄嗎,產(chǎn)生的滯納金也是嗎
你好,是的。你確認(rèn)收入,就是計提增值稅了。
當(dāng)時就計提附加稅,做的營業(yè)外收入,沒有計提增值稅
你好,你確認(rèn)收入,沒有確認(rèn)增值稅嗎。