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老師,債務(wù)重組有筆分錄是,借應(yīng)付,貸庫存,貸銷項(xiàng)。這樣沒有確認(rèn)收入,豈不是隱瞞了收入嗎,不理解為什么這樣處理,請(qǐng)指教

2025-08-03 21:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-03 21:33

同學(xué)你好 1.以存貨抵債不確認(rèn)收入,主要是因?yàn)檫@種行為不符合收入的定義和確認(rèn)條件。 ?2.收入是指企業(yè)在日?;顒?dòng)中形成的、會(huì)導(dǎo)致所有者權(quán)益增加的、與所有者投入資本無關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的總流入。 3.以存貨抵債雖然涉及到了經(jīng)濟(jì)利益的流動(dòng),但并未導(dǎo)致企業(yè)所有者權(quán)益的增加,而是用于償還債務(wù),因此不符合收入的定義。

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快賬用戶1431 追問 2025-08-03 21:39

那么以存貨換入固定資產(chǎn),為什么就可以確認(rèn)收入?是因?yàn)橘Y產(chǎn)增加了嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-03 21:42

這是非貨幣資產(chǎn)交換,用存貨換適用收入準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2025-08-03 21:44

以存貨換取固定資產(chǎn)屬于企業(yè)的日?;顒?dòng)范疇,且這種交換會(huì)導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的流入,因此符合收入準(zhǔn)則的定義。 可以理解為取得的是非現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

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您好,1.分錄對(duì)的 2. 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3.借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行
2024-04-17
你好,銷售商品不論是否開具發(fā)票,都應(yīng)做收入的,還有這兩筆分錄都不正確的,有收入就得交稅。
2019-10-11
不作為你們單位的,那你能退貨嗎?你沒有收到這個(gè)貨物還是怎么了?
2025-01-07
不對(duì) 這個(gè)需要做收入的 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)---增值稅(銷)
2021-02-10
你好!發(fā)貨了控制權(quán)轉(zhuǎn)移要確定收入只是你沒開票前可以寫未開票收入,開票沖了再寫主營業(yè)務(wù)收入,但銷項(xiàng)稅是一定的確定
2022-06-15
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